LEI N.º
1.089, DE 13 DE JANEIRO DE 2000
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2000.
O Prefeito Municipal de BOA ESPERANÇA, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1°. O ORÇAMENTO-PROGRAMA do Município de BOA ESPERANÇA, Estado do Espirito
Santo, para o exercício financeiro de 2000 estima a Receita e fixa a Despesa em
R$ 8.930.000,00 ( oito milhões e
novecentos e trinta mil reais ), compreendendo os Orçamentos Fiscal, da
Seguridade Social, e dos Fundos Municipais.
Artigo 2°. As Receitas decorrerão da arrecadação dos
tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da
legislação em vigor, obedecendo o seguinte desdobramento:
I - RECEITAS CORRENTES R$
8.460.000
RECEITA TRIBUTÁRIA R$
290.000
RECEITA PATRIMONIAL
R$
90.000
RECEITA INDUSTRIAL R$
200.000
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES R$
6.220.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 1.660.000
II - RECEITAS DE CAPITAL R$
470.000
ALIENAÇÃO DE BENS R$
40.000
TRANSFERÊNCIA DE
CAPITAL R$
240.000
OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL R$
190.000
TOTAL R$
8.930.000
Artigo 3°. As Despesas serão realizadas, segundo a
discriminação dos Anexos da presente Lei, que
apresentam sua composição por Funções, Programas, Sub-programas, Projetos e
Atividades, com o seguinte desdobramento:
I – POR CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES R$ 6.301.280
DESPESAS DE CAPITAL
R$
1.928.142
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA R$
700.578
II – POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL R$
468.422
GABINETE DO
PREFEITO R$
356.000
ASSESSORIA TÉCNICA R$
30.000
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$
460.000
SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS R$
298.000
SECRET. MUN. DE
OBRAS, SERV. URBANOS E VIAÇÃO R$ 1.287.000
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA R$
2.830.000
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE R$
900.000
SECRETARIA MUN. DE
AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO R$ 600.000
SECRET. MUN. DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE R$ 1.000.000
TOTAL...............................................................R$
8.930.000
III – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA
R$ 468.422
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO R$ 899.000
AGRICULTURA
R$ 1.000.000
COMUNICAÇÕES
R$ 75.000
EDUCAÇÃO E CULTURA R$
2.830.000
HABITAÇÃO E
URBANISMO R$ 647.000
SAÚDE E SANEAMENTO R$
1.090.000
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA R$ 770.000
TRANSPORTE
R$ 450.000
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA R$ 700.578
TOTAL................................................................R$
8.930.000
IV - ORÇAMENTO FISCAL R$ 6.369.422
V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 1.860.000
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
R$ 700.578
VI - FUNDOS MUNICIPAIS
Fundo Municipal da
Educação, Cultura, Esporte e Lazer R$ 2.080.000
Fundo Municipal de
Saúde
R$ 1.500.000
Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente R$
80.000
Fundo Municipal da
Assistência Social
R$ 700.000
Fundo Municipal de
Desenvolvimento Rural e Política Agrícola
R$ 1.150.000
FUNDEF
R$ 930.000
Artigo 4°. Fica o Poder Executivo Municipal,
autorizado a proceder, durante a execução orçamentária, o seguinte:
I - Operações de
Crédito por Antecipação da Receita, até o limite de 10% (dez por cento) do
total da receita estimada, para atender a insuficiência de caixa, na forma
estabelecida no artigo 7º, II da Lei 4.320/64 e legislações pertinentes;
II - Abrir Créditos
Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da
despesa fixada para o exercício a que se refere esta Lei, obedecidas as
disposições contidas no artigo 43, seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64;
III - Os Créditos
Adicionais Suplementares referidos no inciso anterior poderão ser abertos para
os Poderes Executivo e Legislativo e para os Fundos Municipais.
IV - Tomar medidas
necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita.
Artigo 5°. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de
2000.
Artigo 6°. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se,
publique-se e cumpra-se.
Gabinete do
Prefeito Municipal de BOA ESPERANÇA - ES.
Em 13 de janeiro de
2000.
AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Registrada e
Publicada na data supra.
Sec. Mun. de Administração
Esta Lei
não substitui a original publicada e arquivada na Câmara Municipal de Boa
Esperança.
DEMONSTRAÇÃO DA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS |
RECEITA |
R$ |
R$ |
DESPESA |
R$ |
R$ |
|
|
|
|
|
|
RECEITAS CORRENTES
|
|
8.460.000 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
6.301.280 |
RECEITA TRIBUTÁRIA |
290.000 |
|
|
|
|
RECEITA PATRIMONIAL |
90.000 |
|
DESPESAS DE CUSTEIO |
1.777.077 |
|
RECEITA INDUSTRIAL |
200.000 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
4.524.203 |
|
TRANSFERÊNCIA CORRENTES |
6.220.000 |
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
1.660.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUPEVIT DO ORÇ.CORENTE |
|
2.158.720 |
TOTAL |
|
8.460.000 |
TOTAL |
|
8.460.000 |
|
|
|
|
|
|
RECEITAS DE
CAPITAL |
|
470.000 |
DESPESAS DE CAPITAL
|
|
1.928.142 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
40.000 |
|
INVESTIMENTOS |
789.142 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
240.000 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
45.000 |
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
190.000 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
1.094.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
700.578 |
SUPERÁVIT DO ORÇ.
CORRENTE |
|
2.158.720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
2.628.720 |
TOTAL |
|
1.628.720 |
RECEITAS CORRENTES = R$ 8.460.000 DESPESAS CORRENTES = R$ 6.301.280
RECEITAS DE CAPITAL
= R$ 470.000 DESPESAS DE CAPITAL = R$ 1.928.142
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA = R$ 700.578
TOTAL = R$ 8.930.000 TOTAL = R$ 8.930.000
ADENDO III PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
RECEITA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
8.460.000 |
|
|
1100.00.00 |
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
|
290.000 |
|
|
|
1110.00.00 1112.00.00 |
IMPOSTOS Impostos
sobre o Patrimônio e a Renda |
180.000 115.000 |
|
|
|
|
1112.01.00 |
Impostos sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana.............. |
80.000 |
|
|
|
|
1112.08.00 |
Imposto s/ Transmissão Inter – Vivus de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis
..................................................................................... |
35.000 |
|
|
|
|
1113.00.00 |
Impostos
sobre a Produção e Circulação |
65.000 |
|
|
|
|
1113.05.00 |
Imposto s/ serviços de Qualquer Natureza..................................... |
65.000 |
|
|
|
|
1120.00.00 1121.00.00 |
TAXAS Taxas
pelo Exercício do Poder de Polícia |
100.000 37.000 |
|
|
|
|
1121.01.00 |
Taxa de Licença para Localização e
Funcionamento....................... |
20.000 |
|
|
|
|
1121.02.00 |
Taxa de Licença para
Publicidade..................................................... |
2.000 |
|
|
|
|
1121.03.00 |
Taxa de Licença para Execução de Obras........................................ |
3.000 |
|
|
|
|
1121.04.00 |
Taxa de Licença para Ocupação de Solo em Vias
e Logradouros |
|
|
|
|
|
|
Públicos............................................................................................ |
3.000 |
|
|
|
|
1121.05.00 |
Taxa de Licença p/ Exercício de Com.
Eventual ou Ambulante...... |
2.000 |
|
|
|
|
1121.06.00 |
Taxa de Licença p/ Parcelamento do
Solo........................................ |
2.000 |
|
|
|
|
1121.07.00 |
Taxa de Outorga de Permissão e Fiscalização dos
Serviços de |
|
|
|
|
|
|
Transporte de
Passageiros................................................................. |
2.000 |
|
|
|
|
1121.08.00 |
Outras Taxas de
Licença................................................................... |
3.000 |
|
|
|
|
1122.00.00 |
Taxas
pela Prestação de Serviços |
63.000 |
|
|
|
|
1122.01.00 |
Taxa de
Expediente........................................................................... |
20.000 |
|
|
|
|
1122.02.00 |
Taxa de Limpeza
Pública.................................................................. |
12.000 |
|
|
|
|
1122.03.00 |
Taxa de Coleta de
Lixo..................................................................... |
10.000 |
|
|
|
|
1122.04.00 |
Taxa de Licença Referente ao Abate de
Animais.............................. |
2.000 |
|
|
|
|
1122.05.00 |
Taxa de Serviços
Diversos................................................................ |
19.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
1130.00.00 |
Contribuição de Melhoria
.................................................................... |
10.000 |
|
|
1300.00.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
90.000 |
|
1310.00.00 |
Receitas
Imobiliárias |
10.000 |
|
|
1310.01.00 |
Laudêmios......................................................................................... |
10.000 |
|
|
1390.00.00 |
Outras
Receitas Patrimoniais |
80.000 |
|
|
1390.01.00 |
Receita de Aplicações no Mercado
Financeiro.................................... |
50.000 |
|
|
1390.02.00 |
Receita de Aluguéis de Bens Móveis e
Imóveis.................................. |
30.000 |
|
|
1500.00.00 |
RECEITA INDUSTRIAL |
|
200.000 |
|
1540.00.00 |
Receita
de Serviços Industrial de Utilidade Pública |
200.000 |
|
|
1540.01.00 |
Tarifa de Serviços de Iluminação
Pública........................................... |
200.000 |
|
|
1700.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
6.220.000 |
|
1720.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
6.220.000 |
|
|
1721.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
3.015.000 |
|
|
1721.01.00 |
Participação
na Receita da União |
3.015.000 |
|
|
1721.01.02 |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM.............. |
2.760.000 |
|
|
1721.01.04 |
Transferências do Imposto Sobre a Renda
Retido nas Fontes |
|
|
|
|
(Artigo 158, I da Constituição
Federal).................................................. |
15.000 |
|
|
1721.01.05 |
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural............. |
20.000 |
|
|
1721.01.06 |
ICMS – Lei Complementar nº
87/96.................................................. |
150.000 |
|
|
1721.01.07 |
Cota Parte FPR – L C n.º 91/96
....................................................... |
70.000 |
|
|
1722.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
3.205.000 |
|
|
1722.01.00 |
Participação
na Receita dos Estados |
3.205.000 |
|
|
1722.01.01 |
Cota-Parte do Imposto s/ Circulação de Mercadorias
e s/ a |
|
|
|
|
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual
e |
|
|
|
|
Intermunicipal e Comunicações – ICMS
............................................ |
2.950.000 |
|
|
1722.01.02 |
Cota-Parte do Imposto s/ Produtos
Industrializados – IPI ................. |
135.000 |
|
|
1722.01.03 |
Cota-Parte do Imp. s/ Propriedade de
Veículos Automotores– IPVA |
120.000 |
|
|
ADENDO
III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
RECEITA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
1900.00.00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
1.660.000 |
|
1910.00.00 |
Multas e Juros de
Mora..................................................................... |
10.000 |
|
|
1920.00.00 |
Indenizações e Restituições................................................................ |
4.000 |
|
|
1930.00.00 |
Receita
da Dívida Ativa |
83.000 |
|
|
1930.01.00 |
Receita da Dívida Ativa
Tributária..................................................... |
80.000 |
|
|
1930.02.00 |
Receita da Dívida Ativa Não
Tributária.............................................. |
3.000 |
|
|
1990.00.00 |
Receitas
Diversas |
1.563.000 |
|
|
1990.01.00 |
Receita de
Cemitérios........................................................................ |
3.000 |
|
|
1990.02.00 |
Outras Receitas
Diversas.................................................................... |
510.000 |
|
|
1990.99.01 |
Cota-Parte
FUNDEF......................................................................... |
1.000.000 |
|
|
1990.99.02 |
Convênio Municipalização
................................................................ |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
2000.00.00 |
RECEITAS
DE CAPITAL |
|
|
470.000 |
2200.00.00 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
|
40.000 |
|
2210.00.00 |
Alienação de Bens Móveis.................................................................. |
40.000 |
|
|
2400.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
240.000 |
|
2420.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
240.000 |
|
|
2421.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
240.000 |
|
|
2421.01.00 |
Participação
na Receita da União |
240.000 |
|
|
2421.01.01 |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM............. |
240.000 |
|
|
2500.00.00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|
190.000 |
|
2510.00.00 |
Indenização pela Extração de Petróleo, Xisto
e Gás............................ |
80.000 |
|
|
2590.00.00 |
Outras
Receitas.................................................................................... |
110.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
8.930.000 |
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
DEMONSTRAÇÃO DA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS |
RECEITA |
R$ |
R$ |
DESPESA |
R$ |
R$ |
|
|
|
|
|
|
RECEITAS
CORRENTES |
|
8.460.000 |
LEGISLATIVA |
468.422 |
|
RECEITA TRIBUTÁRIA |
290.000 |
|
ADMINISTR. E PLANEJAMENTO |
899.000 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
90.000 |
|
AGRICULTURA |
1.000.000 |
|
RECEITA INDUSTRIAL |
200.000 |
|
COMUNICAÇÕES |
75.000 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
6.220.000 |
|
EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.830.000 |
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
1.660.000 |
|
HABITAÇÃO E URBANISMO |
647.000 |
|
|
|
|
SAÚDE E SANEAMENTO |
1.090.000 |
|
RECEITAS DE CAPITAL
|
|
470.000 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
770.000 |
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
40.000 |
|
TRANSPORTE |
450.000 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
240.000 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
700.578 |
8.930.000 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
190.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
8.930.000 |
TOTAL GERAL |
8.930.000 |
EXERCÍCIO – 2000
QUADRO
DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO |
CÓDIGO |
RECEITA
POR FONTES |
LEGISLAÇÃO |
|
|
|
1000.00.00 |
RECEITAS
CORRENTES |
|
1100.00.00 |
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
|
1110.00.00 |
IMPOSTOS |
|
1112.01.00 |
Impostos
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana........... |
Lei n.º 854 de 16.12.93 (C.T.M.) |
1112.08.00 |
Imposto
s/Transmissão “Inter Vivus” de Bens Imóveis e de |
|
|
Direitos
Reais Sobre Imóveis......................................................... |
Lei
n.º 854 de 16.12.93 (C.T.M.) |
1113.05.00 |
Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza.............................. |
Lei
n.º 854 de 16.12.93 (C.T.M.) |
|
|
|
1120.00.00 |
TAXAS |
|
1121.00.00 |
Taxas
Pelo Exercício do Poder de Polícia..................................... |
Lei
n.º 854 de 16.12.93 (C.T. M.) |
1122.00.00 |
Taxas
Pela Prestação de Serviços.................................................. |
Lei
n.º 854 de 16.12.93 (C.T. M.) |
1130.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA.............................................. |
Lei
n.º 854 de 16.12.93 (C.T. M.) |
|
|
|
1300.00.00 |
RECEITA
PATRIMONIAL........................................................... |
Lei
n.º 854 de 16.12.93 (C.T. M.) |
|
RECEITA
INDUSTRIAL............................................................... |
Lei
n.º 854 de 16.12.93 (C.T. M.) |
|
|
|
1700.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
|
|
1721.01.02 |
Cota-Parte
do Fundo de Participação dos Municípios................... |
Constituição
Federal - Artigo 158 e 159, I,b |
1721.01.04 |
Transferências
do Imposto de Renda Retido na Fonte.................. |
Constituição
Federal - Artigo 158 I |
1721.01.05 |
Cota-Parte
do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural............. |
Constituição
Federal - Artigo 158 II |
1721.01.06 |
ICMS
Exportação........................................................................... |
Lei
Complementar n.º 87/95 |
1721.01.07 |
F
P R
.............................................................................................. |
Lei
Complementar n.º 91/97 |
|
|
|
EXERCÍCIO – 2000
QUADRO
DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO |
CÓDIGO |
RECEITA
POR FONTES |
LEGISLAÇÃO |
|
|
|
1722.01.01 |
Cota-Parte
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias |
|
|
e
Sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e |
|
|
Intermunicipal
e de Comunicações................................................ |
Constituição
Federal - Artigo 158, IV |
1722.01.02 |
Cota-Parte
do Imposto s/Produtos Industrializados....................... |
Constituição Federal - Artigo 158, II e §
3º |
1722.01.03 |
Cota-Parte
do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Auto- |
|
|
motores
– IPVA........................................................................... |
Lei
n.º 3.829 de 30.12.85 – Dec. N.º 2.233-N de 31.01.86 |
|
|
|
1900.00.00 |
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
|
1910.00.00 |
Multas
e Juros de
Mora.................................................................. |
Lei
n.º 854 de 16.12.93 (C.T. M.) |
1920.00.00 |
Indenizações
e Restituições........................................................... |
Lei
n.º 854 de 16.12.93 (C.T. M.) |
1930.00.00 |
Receita
da Dívida Ativa................................................................. |
Lei
n.º 854 de 16.12.93 (C.T. M.) |
1990.00.00 |
Receitas
Diversas........................................................................... |
Lei
n.º 854 de 16.12.93 (C.T. M.) |
1990.99.01 |
Cota-Parte
FUNDEF...................................................................... |
Lei
n.º 9.424 de 24.12.96 |
|
|
|
2000.00.00 |
RECEITA
DE CAPITAL |
|
2421.01.01 |
Cota-Parte
do Fundo de Participação dos Municípios................... |
Constituição
Federal – Artigo 158 e 159, I, b |
2510.00.00 |
Indenização
pela Extração de Petróleo, Xisto e Gás..................... |
Lei
n.º 7.525 de 22.07.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTO PROGRAMA –
2000
TABELA EXPLICATIVA
DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
RECEITA
ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1998 |
||||
1996 |
1997 |
1998 |
RECEITA
PREVISTA PARA O CORRENTE
EXERCÍCIO |
RECEITA
PREVISTA PARA
2000 |
R$
3.095.523,38 |
R$
3.492.438,77 |
R$
7.000.000,00 |
R$
8.928.000,00 |
R$
8.930.000,00 |
D E S P E S A
DESPESA
REALIZADA EM
1998 |
DESPESA
PREVISTA PARA O
CORRENTE EXERCÍCIO |
DESPESA
PREVISTA PARA
2000 |
R$
4.436.025,86 |
R$
8.928.000,00 |
R$
8.930.000,00 |
ORÇAMENTO – PROGRAMA – EXERCÍCIO–2000
C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
6.301.280 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
1.777.077 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
1.038.387 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
1.038.387 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas...................................................... |
852.959 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias.......................................................................................... |
35.255 |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais..................................................................... |
150.173 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo.................................................................... |
|
267.985 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
463.705 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais................................................. |
48.800 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos............................................................ |
414.905 |
|
|
3.1.9.0 |
Diversas
Despesas de Custeio |
|
7.000 |
|
3.1.9.1 |
Sentenças Judiciárias..................................................................... |
4.000 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios
Anteriores................................................. |
3.000 |
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
4.524.203 |
|
3.2.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
3.476.000 |
|
3.2.1.4 |
Contribuições a
Fundos.................................................................. |
3.476.000 |
|
|
3.2.2.4 |
Transferências a
Instituições Multigovernamentais – FUNDEF......... |
930.000 |
930.000 |
|
3.2.3.0 |
Transferências
a Instituições Privadas |
|
6.625 |
|
3.2.3.3 |
Contribuições
Correntes................................................................. |
6.625 |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
|
37.578 |
|
3.2.5.1 |
Inativos......................................................................................... |
21.000 |
|
|
3.2.5.2 |
Pensionistas.................................................................................. |
6.000 |
|
|
3.2.5.3 |
Salário-Família.............................................................................. |
7.578 |
|
|
3.2.5.5 |
Assistência
Médico-Hospitalar....................................................... |
3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTO – PROGRAMA – EXERCÍCIO–2000
C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
3.2.6.0 |
Encargos
da Dívida Interna |
|
29.000 |
|
3.2.6.1 |
Juros da Dívida
Contratada........................................................... |
20.000 |
|
|
3.2.6.2 |
Outros Encargos da Dívida
Contratada........................................... |
3.000 |
|
|
3.2.6.5 |
Juros de Outras
Dívidas................................................................ |
4.000 |
|
|
3.2.6.6 |
Encargos de Outras
Dívidas........................................................... |
2.000 |
|
|
3.2.8.0 |
Contribuições
para o PASEP............................................................ |
|
45.000 |
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
1.928.142 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
789.142 |
|
4.1.1.0 |
Obras
e
Instalações......................................................................... |
|
591.750 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Material Permanente............................................... |
|
197.392 |
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
45.000 |
|
4.2.1.0 |
Aquisição
de Imóveis....................................................................... |
|
45.000 |
|
4.3.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
1.094.000 |
|
4.3.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
974.000 |
|
4.3.1.3 |
Contribuições a Fundos................................................................ |
974.000 |
|
|
4.3.5.0 |
Amortização
da Dívida Interna |
|
120.000 |
|
4.3.5.1 |
Amortização da Dívida
Contratada................................................ |
120.000 |
|
|
|
|
|
|
|
9.9.9.9 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA...................................................... |
|
|
700.578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
8.930.000 |
DEMONSTRATIVO DA
DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL P/ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E
FUNÇÃO
EXERCÍCIO – 2000
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA |
FUNÇÃO |
ORÇAMENTO
FISCAL |
ORÇAMENTO
S.
SOCIAL |
TOTAL |
|
|
|
|
|
CÂMARA
MUNICIPAL |
LEGISLATIVA |
468.422 |
|
468.422 |
GABINETE
DO PREFEITO |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
281.000 |
|
281.000 |
|
COMUNICAÇÕES |
75.000 |
|
75.000 |
ASSESSORIA
TÉCNICA |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
30.000 |
|
30.000 |
SEC.
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
290.000 |
|
290.000 |
|
ASSISTÊNCIA
E PREVIDÊNCIA |
|
170.000 |
170.000 |
SEC.
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
298.000 |
|
298.000 |
SEC.
MUN. OBRAS, SERV. URBANOS E |
|
|
|
|
VIAÇÃO |
HABITAÇÃO
E URBANISMO |
647.000 |
|
647.000 |
|
SAÚDE
E SANEAMENTO |
|
190.000 |
190.000 |
|
TRANSPORTE |
450.000 |
|
450.000 |
SEC.
MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
EDUCAÇÃO
E CULTURA |
2.830.000 |
|
2.830.000 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE |
SAÚDE
E SANEAMENTO |
|
900.000 |
900.000 |
SEC.
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
ASSISTÊNCIA
E PREVIDÊNCIA |
|
600.000 |
600.000 |
SEC.
MUN. DE AGRICULTURA E MEIO |
|
|
|
|
AMBIENTE |
AGRICULTURA |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
RESERVA
DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
700.578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
|
6.369.422 |
1.860.000 |
8.930.000 |
ÓRGÃO: 01 – CÂMARA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 01 – CÂMARA MUNICIPAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
01 |
LEGISLATIVA |
|
|
|
01 |
PROCESSO LEGISLATIVO |
|
|
|
001 |
Ação
Legislativa |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
420.280 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
415.077 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
366.387 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
366.387 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
302.959 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias............................................................................................... |
3.255 |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais......................................................................... |
60.173 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
|
5.985 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
40.705 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais.................................................... |
3.800 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos............................................................... |
36.905 |
|
|
3.1.9.0 |
Diversas
Despesas de Custeio |
|
2.000 |
|
3.1.9.1 |
Sentenças
Judiciárias......................................................................... |
1.000 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios
Anteriores.................................................... |
1.000 |
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
5.203 |
|
3.2.3.0 |
Transferências
a Instituições Privadas |
|
2.625 |
|
3.2.3.3 |
Contribuição ao IBAM, ASECAMES e
APRECAMVES................... |
2.625 |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
|
2.578 |
|
3.2.5.1 |
Inativos............................................................................................. |
1.000 |
|
|
3.2.5.2 |
Pensionistas........................................................................................ |
1.000 |
|
|
3.2.5.3 |
Salário-Família................................................................................... |
578 |
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: 01 – CÂMARA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 01 – CÂMARA MUNICIPAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
48.142 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
48.142 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações......................................................................... |
|
15.750 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente............................................ |
|
32.392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
468.422 |
ÓRGÃO: 01 – CÂMARA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
01 – CÂMARA MUNICIPAL |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
01 |
LEGISLATIVA |
40.425 |
427.997 |
468.422 |
01 |
PROCESSO LEGISLATIVO |
40.425 |
427.997 |
468.422 |
001 |
Ação Legislativa |
40.425 |
427.997 |
468.422 |
01.01010011.001 |
Reforma e
Ampliação da Câmara Municipal..................................... |
15.750 |
|
15.750 |
|
|
|
|
|
01.01010012.001 |
Manutenção dos
Serviços do Legislativo.......................................... |
|
427.997 |
427.997 |
|
|
|
|
|
01.01010011.002 |
Aquisição de
Veículo....................................................................... |
24.675 |
- |
24.675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
40.425 |
427.997 |
468.422 |
ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL QUADRO DE DETALHAMENTO DA
DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2000
R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÃO
LEGISLATIVA |
|
|
|
|
|
01.01010011.001 |
Reforma
e Ampliação da Câmara |
|
|
|
|
|
|
Municipal....................................... |
001 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
15.750 |
15.750 |
|
|
|
|
|
|
|
01.01010012.001 |
Manutenção
dos Serviços do |
002 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
302.959 |
|
|
Legislativo.................................... |
003 |
3.1.1.1.02 |
Diárias........................................... |
3.255 |
|
|
|
004 |
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais.................... |
60.173 |
|
|
|
005 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
5.985 |
|
|
|
006 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serv. Pessoais.................. |
3.800 |
|
|
|
007 |
3.1.3.2 |
Outros
Serv. e Encargos............... |
36.905 |
|
|
|
008 |
3.1.9.1 |
Sentenças
Judiciárias.................... |
1.000 |
|
|
|
009 |
3.1.9.2 |
Desp.
Exerc. Anteriores............... |
1.000 |
|
|
|
010 |
3.2.3.3 |
Contribuição
ao IBAM, |
|
|
|
|
|
|
ASECAMES
e APRECAMVES |
2.625 |
|
|
|
011 |
3.2.5.1 |
Inativos......................................... |
1.000 |
|
|
|
012 |
3.2.5.2 |
Pensionistas.................................. |
1.000 |
|
|
|
013 |
3.2.5.3 |
Salário-Família.............................. |
578 |
|
|
|
014 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
7.717 |
427.997 |
|
|
|
|
|
|
|
01.01010011.002 |
Aquisição
de Veículo..................... |
015 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
24.675 |
24.675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total da Unidade |
|
|
|
|
|
|
Orçamentária |
|
468.422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 02 – GABINETE DO PREFEITO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
03 |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
|
|
|
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
020 |
Supervisão e Coordenação Superior |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
237.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
235.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
140.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
140.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas.................................................. |
120.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias......................................................................................... |
20.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material
de Consumo |
|
36.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
59.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais............................................ |
7.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos........................................................ |
52.000 |
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
2.000 |
|
3.2.3.0 |
Transferências
a Instituições Privadas |
|
2.000 |
|
3.2.3.3 |
Contribuições Correntes |
|
|
|
|
– Contribuição à AMUNES - Associação dos
Municípios do |
|
|
|
|
Estado do Espírito Santo – e a APEN -
Associação de Prefeitos |
|
|
|
|
do Extremo Norte do
ES.............................................................. |
2.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
44.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
29.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações......................................................................... |
|
20.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente............................................. |
|
9.000 |
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
15.000 |
|
4.2.1.0 |
Aquisição de Imóveis
..................................................................... |
|
15.000 |
|
|
TOTAL
|
281.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 02 – GABINETE DO PREFEITO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
05 |
COMUNICAÇÕES |
|
|
|
22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
|
|
|
134 |
Telefonia |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
40.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
40.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações.......................................................................... |
|
20.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente............................................... |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
40.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 02 – GABINETE DO PREFEITO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
05 |
COMUNICAÇÕES |
|
|
|
22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
|
|
|
137 |
Radiodifusão |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
20.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
20.000 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo..................................................................... |
|
10.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
10.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais................................................ |
2.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos........................................................... |
8.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
15.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
15.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações........................................................................ |
|
10.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente............................................. |
|
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
35.000 |
ADENDO V PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
02 – GABINETE DO PREFEITO |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
35.000 |
246.000 |
281.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
35.000 |
246.000 |
281.000 |
020 |
Supervisão
e Coordenação Superior |
35.000 |
246.000 |
281.000 |
02.03070202.001 |
Manutenção dos
Serviços do Gabinete do Prefeito........................... |
|
210.000 |
210.000 |
02.03070202.002 |
Auxílio e
Manutenção da Segurança Pública.................................... |
|
11.000 |
11.000 |
02.03070202.003 |
Promoção e
Realização de Festividades............................................ |
|
25.000 |
25.000 |
02.03070201.001 |
Construção e Reforma
de Prédios Para Funcionamento da |
|
|
|
|
Administração
Municipal.................................................................. |
20.000 |
|
20.000 |
02.03070201.002 |
Desapropriação e
Aquisição de Imóveis.......................................... |
15.000 |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
05 |
COMUNICAÇÕES |
40.000 |
35.000 |
75.000 |
22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
40.000 |
35.000 |
75.000 |
134 |
Telefonia |
40.000 |
|
40.000 |
02.05221341.003 |
Expansão de Rede
Telefônica na Zona Rural e Zona Urbana....... |
20.000 |
|
20.000 |
02.05221341.004 |
Expansão dos
Serviços de Recepção do Sina de Telefonia Celular.. |
20.000 |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
137 |
Radiodifusão |
|
35.000 |
35.000 |
02.05221372.004 |
Manutenção dos
Serviços de Retransmissão de Sinais de Televisão |
|
|
|
|
na Sede e nos
Distritos..................................................................... |
|
20.000 |
20.000 |
02.05221372.005 |
Aquisição e
Instalação de Equipamentos para Recepção de Sinais de Televisão na Sede e no
Interior...................................................... |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
75.000 |
281.000 |
356.000 |
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO EXERCÍCIO -
2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUPERV.
COORD. SUPERIOR |
|
|
|
|
|
02.03070202.001 |
Manutenção
dos Serviços do Gabinete do Prefeito ..................... |
001 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............ |
120.000 |
|
|
|
002 |
3.1.1.1.02 |
Diárias........................................ |
20.000 |
|
|
|
003 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................. |
25.000 |
|
|
|
004 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais.......... |
4.000 |
|
|
|
005 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos....... |
30.000 |
|
|
|
006 |
3.2.3.3 |
Cont.
Correntes......................... |
2.000 |
|
|
|
007 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
Mat. Permanente |
9.000 |
210.000 |
02.03070202.002 |
Auxílio
para Manutenção da |
|
|
|
|
|
|
Segurança
Pública ......................... |
008 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................. |
8.000 |
|
|
|
009 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais.......... |
1.000 |
|
|
|
010 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos....... |
2.000 |
11.000 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03070202.003 |
Promoção
e Realização de |
011 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................. |
3.000 |
|
|
Festividades................................... |
012 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais.......... |
2.000 |
|
|
|
013 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos....... |
20.000 |
25.000 |
02.03070201.001 |
Construção
e Reforma de Prédios |
|
|
|
|
|
|
Para
Funcionamento da Administração Municipal ............... |
014 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações ................... |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03070201.002 |
Desapropriação
e Aquisição de |
|
|
|
|
|
|
Imóveis.......................................... |
015 |
4.2.1.0 |
Aquisição
de Imóveis................. |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO EXERCÍCIO -
2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
02.05221341.003 |
Expansão
de Rede Telefônica na |
|
|
|
|
|
|
Zona
Rural e Zona Urbana.......... |
016 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
10.000 |
|
|
|
017 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
10.000 |
20.000 |
02.05221341.004 |
Expansão dos
Serviços de Recepção do Sinal de Telefonia
Celular......................................... RADIODIFUSÃO
|
018 019 |
4.1.1.0 4.1.2.0 |
Obras
e Instalações ...................... Equipamentos
e Mat. Permanente |
10.000 10.000 |
20.000 |
02.05221372.004 |
Manutenção
dos Serviços de Re- |
|
|
|
|
|
|
Transmissão
de Sinais de Televi- |
|
|
|
|
|
|
são,
na Sede e nos Distritos......... |
020 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
10.000 |
|
|
|
021 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais............ |
2.000 |
|
|
|
022 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
8.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05221372.005 |
Aquisição
e Instalação de |
|
|
|
|
|
|
Equipamentos
para Recepção de |
|
|
|
|
|
|
Sinais
de Televisão na Sede e no |
023 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
10.000 |
|
|
Interior........................................ |
024 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
356.000 |
|
|
|
|
|
|
|
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 03 - ASSESSORIA TÉCNICA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
|
|
|
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
020 |
Supervisão e Coordenação Superior |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
28.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
28.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
11.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
11.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas...................................................... |
10.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias............................................................................................ |
1.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo......................................................................
|
|
2.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
12.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais.................................................. |
8.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos............................................................ |
4.000 |
|
|
3.1.9.0 |
Diversas
Despesas de Custeio |
|
3.000 |
|
3.1.9.1 |
Sentenças
Judiciárias....................................................................... |
3.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
2.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
2.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente.............................................. |
|
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
30.000 |
ADENDO V PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 03 – ASSESSORIA TÉCNICA |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
– |
30.000 |
30.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
– |
30.000 |
30.000 |
020 |
Supervisão e Coordenação Superior |
– |
30.000 |
30.000 |
03.03070202.006 |
Manutenção das
Atividades da Assessoria Técnica........................... |
– |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
– |
30.000 |
30.000 |
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - ASSESSORIA TÉCNICA EXERCÍCIO –
2000R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
03.03070202.006 |
Manutenção
das Atividades da |
|
|
|
|
|
|
Assessoria
Técnica......................... |
027 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
10.000 |
|
|
|
028 |
3.1.1.1.02 |
Diárias........................................... |
1.000 |
|
|
|
029 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
2.000 |
|
|
|
030 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais............ |
8.000 |
|
|
|
031 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
4.000 |
|
|
|
032 |
3.1.9.1 |
Sentenças
Judiciárias.................... |
3.000 |
|
|
|
033 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
2.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
|
|
|
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
021 |
Administração Geral |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
244.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
244.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
100.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
100.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
97.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias............................................................................................... |
3.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
|
10.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
132.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais.................................................... |
5.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos............................................................... |
127.000 |
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
2.000 |
|
3.1.9.2 |
Despesas e Exercícios Anteriores...................................................... |
2.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
5.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
5.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente............................................... |
|
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
249.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
|
|
|
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
024 |
Informática |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
26.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
26.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal
|
|
4.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
4.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas.......................................................... |
4.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
|
5.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
17.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais..................................................... |
2.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................ |
15.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
3.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
3.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................ |
|
3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
29.000 |
29
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
|
|
|
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
217 |
Treinamento de Recursos Humanos |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
10.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
10.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
3.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
3.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias.................................................................................................
|
3.000 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
7.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais...................................................... |
3.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
4.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
10.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO
GERAL |
|
|
|
10 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
|
|
|
057 |
INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
2.000 |
3.2.0.0 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
|
2.000 |
|
3.2.3.0 |
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
2.000 |
|
3.2.3.3 |
Contribuições Correntes |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
2.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
|
|
82 |
PREVIDÊNCIA |
|
|
|
492 |
Previdência Social a Segurados |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
125.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
90.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
90.000 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais...................................................................... |
90.000 |
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
35.000 |
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
|
35.000 |
|
3.2.5.1 |
Inativos.......................................................................................... |
20.000 |
|
|
3.2.5.2 |
Pensionistas.................................................................................... |
5.000 |
|
|
3.2.5.3 |
Salário-Família............................................................................... |
7.000 |
|
|
3.2.5.5 |
Assistência
Médico-Hospitalar........................................................ |
3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
125.000 |
32
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
|
|
84 |
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV.
PÚBLICO |
|
|
|
492 |
Previdência Social a Segurados |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
45.000 |
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
45.000 |
|
3.2.8.0 |
Contribuição para Formação do Patrimônio do
Serv. Público........ |
|
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
45.000 |
ADENDO V PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
– |
290.000 |
290.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
– |
288.000 |
288.000 |
021 |
Administração
Geral |
– |
249.000 |
249.000 |
04.03070212.007 |
Manutenção das
Atividades da Secretaria ......................................... |
– |
244.000 |
244.000 |
04.03070212.008 |
Aquisição de
Uniformes, Acessórios e Equipamentos de Segurança |
|
|
|
|
p/ Servidores
Municipais.................................................................... |
– |
5.000 |
5.000 |
024 |
Informática |
|
29.000 |
29.000 |
04.03070242.009 |
Manutenção dos
Serviços de Informática........................................... |
– |
29.000 |
29.000 |
217 |
Treinamento
de Recursos Humanos |
– |
10.000 |
10.000 |
04.03072172.010 |
Capacitação e
Aprimoramento Técnico de Serv. Púb. Municipais.... |
– |
10.000 |
10.000 |
10 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
– |
2.000 |
2.000 |
057 |
Informatização
Científica e Tecnológica
|
_ |
2.000 |
2.000 |
04.03100572.011 |
Contribuição
Anual ao IBAM - Instituto Brasileiro de Adminis- |
|
|
|
|
tração
Municipal................................................................................. |
– |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
– |
170.000 |
170.000 |
82 |
PREVIDÊNCIA |
– |
125.000 |
125.000 |
492 |
Previdência Social
|
– |
125.000 |
125.000 |
04.15824922.012 |
Manutenção das Atividades
Previdenciárias dos Servidores e |
|
|
|
|
Agentes.............................................................................................. |
– |
125.000 |
125.000 |
84 |
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO |
– |
45.000 |
45.000 |
492 |
Previdência Social
|
– |
45.000 |
45.000 |
04.15844922.013 |
Contribuição ao
PASEP..................................................................... |
– |
45.000 |
45.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
– |
460.000 |
460.000 |
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO - 2000R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
ADMINISTRAÇÃO
GERAL
|
|
|
|
|
|
04.03070212.007 |
Manutenção
das Atividades da |
034 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas.............. |
97.000 |
|
|
Secretaria....................................... |
035 |
3.1.1.1.02 |
Diárias.......................................... |
3.000 |
|
|
|
036 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
10.000 |
|
|
|
037 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais............ |
5.000 |
|
|
|
038 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
122.000 |
|
|
|
039 |
3.1.9.2 |
Despesas
de Exerc. Anteriores..... |
2.000 |
|
|
|
040 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
244.000 |
04.03070212.008 |
Aquisição
de Uniformes, Acessó- |
|
|
|
|
|
|
rios
e Equipamentos de Segurança |
|
|
|
|
|
|
p/
Servidores Municipais................ |
041 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
5.000 |
5.000 |
|
INFORMÁTICA
|
|
|
|
|
|
04.03070242.009 |
Manutenção
dos Serviços de In- |
042 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
4.000 |
|
|
formática........................................ |
043 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
5.000 |
|
|
|
044 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais............ |
2.000 |
|
|
|
045 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
15.000 |
|
|
|
046 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
3.000 |
29.000 |
|
CAPAC.
DE REC. HUMANOS
|
|
|
|
|
|
04.03072172.010 |
Capacitação
e Aprimoramento |
047 |
3.1.1.1.02 |
Diárias........................................... |
3.000 |
|
|
Técnico
de Serviços Públicos |
048 |
3.1.3.1 |
Rem.
Serviços Pessoais................ |
3.000 |
|
|
Municipais..................................... |
049 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
4.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q D D ) UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO - 2000 R$
1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
INF.
CIENT. TECNOLÓGICA
|
|
|
|
|
|
04.03100572.011 |
Contribuição
Anual ao IBAM – Instituto Brasileiro de Administra- |
|
|
|
|
|
|
ção
Municipal .................................. |
050 |
3.2.3.3 |
Contribuição
Correntes ............. |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PREV.
SOCIAL A SEGURADOS
|
|
|
|
|
|
04.15824922.012 |
Manutenção
das Atividades |
051 |
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais................. |
90.000 |
|
|
Previdenciárias
dos Servidores e |
052 |
3.2.5.1 |
Inativos..................................... |
20.000 |
|
|
Agentes............................................ |
053 |
3.2.5.2 |
Pensionistas............................... |
5.000 |
|
|
|
054 |
3.2.5.3 |
Salário-Família.......................... |
7.000 |
|
|
|
055 |
3.2.5.5 |
Assist.
Médico.-Hospitalar......... |
3.000 |
125.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04.15844922.013 |
Contribuição
ao PASEP................... |
056 |
3.2.8.0 |
Contribuição
ao PASEP............ |
45.000 |
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
460.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
|
|
|
08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
|
030 |
Administração de Receitas |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
72.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
22.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
13.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
13.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas....................................................... |
13.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo....................................................................... |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
4.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais................................................... |
1.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos............................................................. |
3.000 |
|
|
3.2.0.0 |
Transferências
Correntes |
|
50.000 |
|
3.2.1.4 |
Contribuições a Fundos
................................................................... |
50.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
2.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
2.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente............................................... |
|
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
74.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
|
|
|
08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
|
032 |
Controle Interno |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
73.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
73.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
62.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
62.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas...................................................... |
60.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias............................................................................................ |
2.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo......................................................................
|
|
4.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
7.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais................................................. |
4.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos............................................................ |
3.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
2.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
2.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente............................................... |
|
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
75.000 |
ADENDO III PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
|
|
|
08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
|
033 |
Dívida Interna |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
29.000 |
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
29.000 |
|
3.2.6.0 |
Encargos
da Dívida Interna |
|
29.000 |
|
3.2.6.1 |
Juros da Dívida
Contratada................................................................ |
20.000 |
|
|
3.2.6.2 |
Outros Encargos da Dívida
Contratada.............................................. |
3.000 |
|
|
3.2.6.5 |
Juros de Outras
Dívidas......................................................................
|
4.000 |
|
|
3.2.6.6 |
Encargos de Outras
Dívidas............................................................... |
2.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
120.000 |
4.3.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
120.000 |
|
4.3.5.0 |
Amortização da
Dívida Interna |
|
120.000 |
|
4.3.5.1 |
Amortização da Dívida
Contratada.................................................... |
120.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
149.000 |
ADENDO V PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
– |
298.000 |
298.000 |
08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
– |
298.000 |
298.000 |
030 |
Administração de Receitas
|
– |
74.000 |
74.000 |
05.03080302.014 |
Manutenção dos
Serviços de Cobrança, Arrecadação, Guarda e |
|
|
|
|
Fiscalização das
Receitas Públicas..................................................... |
– |
24.000 |
24.000 |
05.03080302.015 |
Contribuição ao
Fundo de Aval ......................................................... |
- |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
032 |
Controle Interno
|
– |
75.000 |
75.000 |
05.03080322.016 |
Manutenção dos
Serviços de Contabilidade....................................... |
_ |
75.000 |
75.000 |
|
|
|
|
|
033 |
Dívida Interna
|
– |
149.000 |
149.000 |
05.03080332.017 |
Amortização e
Encargos de Dívidas................................................... |
– |
149.000 |
149.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
– |
298.000 |
298.000 |
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS EXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
05.03080302.014 |
Manutenção
dos Serviços de |
057 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
13.000 |
|
|
Cobrança,
Arrecadação, Guarda e |
058 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo.................... |
5.000 |
|
|
Fiscalização
das Receitas Públicas. |
059 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais............. |
1.000 |
|
|
|
060 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
3.000 |
|
|
|
061 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
2.000 |
24.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03080302.015 |
Contribuição
ao Fundo de Aval ..... |
062 |
3.2.1.4 |
Contribuições
a Fundos ................ |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03080322.016 |
Manutenção
dos Serviços de |
063 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
60.000 |
|
|
Contabilidade................................. |
064 |
3.1.1.1.02 |
Diárias........................................... |
2.000 |
|
|
|
065 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo.................... |
4.000 |
|
|
|
066 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais............. |
4.000 |
|
|
|
067 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
3.000 |
|
|
|
068 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
2.000 |
75.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03080332.017 |
Amortização
e Encargos de |
069 |
3.2.6.1 |
Juros
da Dívida Contratada........... |
20.000 |
|
|
Dívidas........................................... |
070 |
3.2.6.2 |
Outros
Enc. Dívida Contratada..... |
3.000 |
|
|
|
071 |
3.2.6.5 |
Juros
de Outras Dívidas................ |
4.000 |
|
|
|
072 |
3.2.6.6 |
Encargos
de Outras Dívidas.......... |
2.000 |
|
|
|
073 |
4.3.5.1 |
Amortização
Dívida Contratada .. |
120.000 |
149.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
298.000 |
|
|
|
|
|
|
|
ADENDO III PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
|
|
|
58 |
URBANISMO |
|
|
|
021 |
Administração Geral |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
203.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
203.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
83.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
83.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas....................................................... |
80.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias............................................................................................. |
3.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
...................................................................... |
|
80.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
40.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais................................................... |
10.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos............................................................. |
30.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
60.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
60.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações.......................................................................... |
|
10.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente............................................... |
|
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
263.000 |
ADENDO III PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06 - SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
|
|
|
58 |
URBANISMO |
|
|
|
323 |
Planejamento
Urbano |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
30.000 |
4.2.0.0 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
30.000 |
|
4.2.1.0 |
Aquisição de
Imóveis....................................................................... |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
30.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
EXERCÍCIO – 2000
ANEXO 2, DA LEI N.º 4.320/64 R$ 1,00
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
|
|
|
60 |
SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA |
|
|
|
325 |
Limpeza Pública |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
95.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
95.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
80.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
80.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
80.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo..........................................................................
|
|
10.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
5.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos................................................................. |
5.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
70.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
70.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações.............................................................................. |
|
40.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente
............................................... |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
165.000 |
ADENDO III PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
RGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
|
|
|
60 |
SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA |
|
|
|
326 |
Serviços Funerários |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
16.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
16.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
10.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
10.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
10.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
3.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
3.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
3.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
8.000 |
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
8.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações
............................................................................... |
|
8.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
24.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
|
|
|
60 |
SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA |
|
|
|
327 |
Iluminação Pública |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
90.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
90.000 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
5.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
85.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................ |
85.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
40.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
40.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações............................................................................. |
|
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
TOTAL |
130.000 |
ADENDO III PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
|
|
|
60 |
SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA |
|
|
|
328 |
Parques e Jardins |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
35.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
35.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações.......................................................................... |
|
35.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
35.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 08 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
|
|
|
76 |
SANEAMENTO |
|
|
|
447 |
Abastecimento D’Água |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
16.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
16.000 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
10.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
6.000 |
|
3.1.2.0 |
Outros Serviços e Encargos
................................................................ |
6.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
12.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
12.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações.......................................................................... |
|
12.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
28.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 08 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
|
|
|
76 |
SANEAMENTO |
|
|
|
448 |
Saneamento Geral |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
30.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
30.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações.......................................................................... |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
30.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06– SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
|
|
|
76 |
Saneamento |
|
|
|
449 |
Sistemas de Esgotos |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
31.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
31.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
10.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
10.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas.......................................................... |
10.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
13.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
8.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
8.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
101.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
101.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações.............................................................................. |
|
86.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material
Permanente.................................................. |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
132.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
16 |
TRANSPORTE |
|
|
|
88 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
|
|
|
532 |
Terminais Rodoviários |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
22.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
22.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
14.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil
|
14.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas.......................................................... |
14.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
6.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
2.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
2.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
3.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
3.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................ |
|
3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
25.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
16 |
TRANSPORTE |
|
|
|
88 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
|
|
|
534 |
Estradas Vicinais |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
123.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
123.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
42.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
42.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas....................................................... |
42.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
...................................................................... |
|
58.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
23.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais................................................... |
3.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos............................................................. |
20.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
115.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
115.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações.......................................................................... |
|
100.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente............................................... |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
238.000 |
ADENDO III PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
16 |
TRANSPORTE |
|
|
|
91 |
TRANSPORTE URBANO |
|
|
|
575 |
Vias Urbanas |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
18.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
18.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
10.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
10.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
10.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
5.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
3.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos................................................................. |
3.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
169.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
169.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações.............................................................................. |
|
165.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................ |
|
4.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
187.000 |
ADENDO V PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO E URBANISMO |
225.000 |
422.000,00 |
647.000 |
58 |
URBANISMO |
90.000 |
203.000,00 |
293.000 |
021 |
Administração Geral
|
60.000 |
203.000,00 |
263.000 |
06.10580212.018 |
Manutenção dos
Serv. Gerais da Secretaria e seus Departamentos... |
|
203.000,00 |
203.000 |
06.10580211.005 |
Sinalização do
Trânsito nas Principais Ruas e Avenidas da Cidade |
|
|
|
|
e
Logradouros..................................................................................... |
25.000 |
|
25.000 |
06.10580211.006 |
Aquisição de
Veículos........................................................................
|
35.000 |
|
35.000 |
323 |
Planejamento Urbano
|
30.000 |
|
30.000 |
06.10583231.007 |
Desapropriação de
Imóveis Para Abertura de Ruas, Praças e |
|
|
|
|
Jardins................................................................................................. |
30.000 |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
60 |
SERVIÇOS
DE UTILIDADE PÚBLICA |
135.000 |
219.000,00 |
354.000 |
325 |
Limpeza Pública
|
60.000 |
105.000 |
165.000 |
06.10603252.019 |
Manutenção do
Serviços de Coleta de Lixo....................................... |
|
105.000 |
105.000 |
06.10603251.008 |
Construção de
Unidade de Tratamento de Lixo c/ Equipamentos..... |
60.000 |
|
60.000 |
326 |
Serviços Funerários
|
|
24.000 |
24.000 |
06.10603262.020 |
Manutenção dos
Serviços de Cemitérios Públicos............................. |
|
24.000 |
24.000 |
327 |
Iluminação Pública
|
40.000 |
90.000 |
130.000 |
06.10603272.021 |
Manutenção dos
Serviços de Iluminação Pública.............................. |
|
90.000 |
90.000 |
06.10603271.009 |
Extensão de Redes
de Energia Elétrica e Iluminação Pública na |
|
|
|
|
Sede e no
Interior................................................................................ |
40.000 |
|
40.000 |
328 |
Parques e Jardins
|
35.000 |
|
35.000 |
06.10603281.010 |
Construção de
Parques e Jardins na Sede e nos Distritos................... |
35.000 |
|
35.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADENDO V PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E VIAÇÃO |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
|
|||
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
116.000 |
74.000 |
190.000 |
|
76 |
SANEAMENTO |
116.000 |
74.000 |
190.000 |
|
447 |
Abastecimento D’ Água
|
|
28.000 |
28.000 |
|
06.13764472.022 |
Manutenção dos Serviços de Abastecimento D’ Água
........................
|
|
28.000 |
28.000 |
|
448 |
Saneamento Geral
|
30.000 |
|
30.000 |
|
06.13764481.010 |
Drenagem do
Córrego Boa Esp. nas Imediações do Vale Esperança.. |
30.000 |
|
30.000 |
|
449 |
Sistemas de Esgoto
|
86.000 |
46.000 |
132.000 |
|
06.13764491.011 |
Construção de
Redes de Esgoto na Sede e nos Distritos...................... |
50.000 |
|
50.000 |
|
06.13764491.012 |
Implantação de
Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário ............... |
36.000 |
|
36.000 |
|
06.13764492.023 |
Manutenção e
Conservação de Sistema de Esgotos Públicos............... |
|
25.000 |
25.000 |
|
06.13764492.024 |
Manutenção da Fábrica
de Manilhas................................................... |
|
21.000 |
21.000 |
|
16 |
TRANSPORTE |
255.000 |
195.000 |
450.000 |
|
88 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
90.000 |
173.000 |
263.000 |
|
532 |
Terminais Rodoviários
|
|
25.000 |
25.000 |
|
06.16885322.025 |
Manutenção do
Serv. do Terminal Rodoviário “Arnaldo Verly”.......... |
|
25.000 |
25.000 |
|
534 |
Estradas Vicinais
|
90.000 |
148.000 |
238.000 |
|
06.16885342.026 |
Manutenção dos
Serviços de Estradas Vicinais e Obras de Arte ......... |
|
125.000 |
125.000 |
|
06.16885342.027 |
Construção,
Reabertura e Melhoria de Estradas................................... |
|
23.000 |
23.000 |
|
06.16885341.013 |
Construção de
Pontes e Bueiros, Mata-burros e Corredores................ |
90.000 |
|
90.000 |
|
91 |
TRANSPORTE URBANO |
165.000 |
22.000 |
187.000 |
|
575 |
Vias Urbanas
|
165.000 |
22.000 |
187.000 |
|
06.16915752.028 |
Manutenção dos
Serviços de Conservação de Ruas e Avenidas.......... |
|
22.000 |
22.000 |
|
06.16915751.014 |
Pavimentação e
Obras Complementares de Ruas e Avenidas.............. |
40.000 |
|
40.000 |
|
06.16915751.015 |
Construção de
Muros de Arrimo........................................................... |
20.000 |
|
20.000 |
|
06.16915751.016 |
Construção de
Abrigos para Usuários de Ônibus.................................. |
15.000 |
|
15.000 |
|
06.16915751.017 |
Reconstrução do
Calçamento da Avenida Senador Eurico Rezende c/ Substituição dos
Paralelepípedos p/ Bloquetes..................................... |
50.000 |
|
50.000 |
|
06.16915751.018 |
Construção de
Calçamento na Sede e nos Distritos ............................. |
40.000 |
|
40.000 |
|
|
TOTAL |
596.000 |
691.000 |
1.287.000 |
55 |
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERVIÇOS
URBANOS E VIAÇÃO EXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
ADMINISTRAÇÃO
GERAL
|
|
|
|
|
|
06.10580212.018 |
Manutenção
dos Serviços Gerais da |
074 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
80.000 |
|
|
Secretaria
e Seus Departamentos..... |
075 |
3.1.1.3.02 |
Diárias........................................... |
3.000 |
|
|
|
076 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
70.000 |
|
|
|
077 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais ........... |
10.000 |
|
|
|
078 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
20.000 |
|
|
|
079 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações ...................... |
10.000 |
|
|
|
080 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
10.000 |
203.000 |
06.10580211.005 |
Sinalização
do Trânsito nas |
|
|
|
|
|
|
Principais
Ruas da Cidade e |
081 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
10.000 |
|
|
Logradouros..................................... |
082 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
10.000 |
|
|
|
083 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
06.10580211.006 |
Aquisição
de Veículos ..................... |
084 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
35.000 |
35.000 |
|
PLANEJAMENTO
URBANO
|
|
|
|
|
|
06.10583231.007 |
Desapropriação
de Imóveis Para |
|
|
|
|
|
|
Abertura
de Ruas, Praças e Jardins.. |
085 |
4.2.1.0 |
Aquisição
de Imóvel .................... |
30.000 |
30.000 |
|
LIMPEZA
PÚBLICA
|
|
|
|
|
|
06.10603252.019 |
Manutenção
do Serviços de Coleta |
086 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
80.000 |
|
|
de
Lixo.......................................... |
087 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
10.000 |
|
|
|
088 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
5.000 |
|
|
|
089 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
10.000 |
105.000 |
06.10603251.008 |
Construção de Unidade de
|
|
|
|
|
|
|
Tratamento
de Lixo c/Equipamentos |
090 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
40.000 |
|
|
|
091 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
20.000 |
60.000 |
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERVIÇOS
URBANOS E VIAÇÃO EXERCÍCIO – 2000R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
SERVIÇOS
FUNERÁRIOS
|
|
|
|
|
|
06.10603262.019 |
Manutenção
e Conservação de |
092 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas........... |
10.000 |
|
|
Cemitérios
Públicos........................ |
093 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................ |
3.000 |
|
|
|
094 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos ...... |
3.000 |
|
|
|
095 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações ................... |
8.000 |
24.000 |
|
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
|
|
|
|
|
|
06.10603272.020 |
Manutenção
dos Serviços de |
096 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo............... |
5.000 |
|
|
Iluminação
Pública ......................... |
097 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos...... |
85.000 |
90.000 |
06.10603271.009 |
Extensão
de Redes de Energia |
|
|
|
|
|
|
Elétrica
e Iluminação Pública |
|
|
|
|
|
|
na
Sede e no Interior...................... |
098 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações.................... |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PARQUES
E JARDINS
|
|
|
|
|
|
06.10603281.010 |
Construção
de Parques e Jardins na |
|
|
|
|
|
|
Sede
e nos Distritos ........................ |
099 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações.................... |
35.000 |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ABASTECIMENTO
D’ ÁGUA
|
|
|
|
|
|
06.13764472.021 |
Manutenção dos Serviços de Abastecimento d’ Água
...................
|
100 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo ............... |
10.000 |
|
|
|
101 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos ...... |
6.000 |
|
|
|
102 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações ................... |
12.000 |
28.000 |
|
SANEAMENTO
GERAL
|
|
|
|
|
|
06.13764481.011 |
Drenagem
do Córrego Boa Esp. Nas |
|
|
|
|
|
|
Imediações
do Vale Esperança ........ |
103 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações.................. |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERVIÇOS
URBANOS E VIAÇÃO EXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
SISTEMAS
DE ESGOTOS
|
|
|
|
|
|
06.13764491.012 |
Construção
de Redes de Esgoto na Sede
e nos Distritos.......................... |
104 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações......................... |
50.000 |
50.000 |
06.13764491.013 |
Implantação
de Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário ...... |
105 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações ........................ |
36.000 |
36.000 |
06.13764492.022 |
Manutenção
e Conservação de |
|
|
|
|
|
|
Sistema
de Esgotos Públicos............. |
106 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas ................ |
10.000 |
|
|
|
107 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo ..................... |
5.000 |
|
|
|
108 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos ........... |
5.000 |
|
|
|
109 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
06.13764492.023 |
Manutenção
Fábrica de Manilhas..... |
110 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo...................... |
8.000 |
|
|
|
111 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos ........... |
3.000 |
|
|
|
112 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
10.000 |
21.000 |
|
TERMINAIS
RODOVIÁRIOS
|
|
|
|
|
|
06.16885322.024 |
Manutenção
do Serv. do Terminal |
113 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas ................ |
14.000 |
|
|
Rodoviário
“Arnaldo Verly”............. |
114 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo...................... |
6.000 |
|
|
|
115 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos............ |
2.000 |
|
|
|
116 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
3.000 |
25.000 |
|
ESTRADAS
VICINAIS
|
|
|
|
|
|
06.16885342.025 |
Manutenção
do Serviços de |
117 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas................. |
42.000 |
|
|
Estradas
Vicinais e Obras de Arte .... |
118 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo...................... |
50.000 |
|
|
|
119 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais ......... |
3.000 |
|
|
|
120 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos............ |
15.000 |
|
|
|
121 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
15.000 |
125.000 |
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 – SEC. MUN. OBRAS SERV. URBANOS E
VIAÇÃO EXERCÍCIO - 2000R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
06.16885342.026 |
Construção,
Reabertura e Melhoria |
122 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo...................... |
8.000 |
|
|
de
Estradas....................................... |
123 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos............ |
5.000 |
|
|
|
124 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações......................... |
10.000 |
23.000 |
06.16885341.014 |
Construção
de Pontes, Bueiros, |
|
|
|
|
|
|
Mata-burros
e Corredores................ |
125 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações......................... |
90.000 |
90.000 |
|
VIAS
URBANAS
|
|
|
|
|
|
06.16915752.027 |
Manutenção
dos Serviços de |
126 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens. Fixas................ |
10.000 |
|
|
Conservação
de Ruas e Avenidas... |
127 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo...................... |
5.000 |
|
|
|
128 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos............ |
3.000 |
|
|
|
129 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
4.000 |
22.000 |
06.16915751.015 |
Pavimentação
e Obras Complemen |
|
|
|
|
|
|
tares
de Ruas e Avenidas.................. |
130 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações......................... |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
06.16915751.016 |
Construção
de Muros de Arrimo...... |
131 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações......................... |
20.000 |
20.000 |
06.16915751.017 |
Construção
de Abrigos para |
|
|
|
|
|
|
Usuários
de Ônibus.......................... |
132 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações......................... |
15.000 |
15.000 |
06.16915751.018 |
Reconstrução
do Calçamento da |
|
|
|
|
|
|
Avenida
Senador Eurico Rezende |
|
|
|
|
|
|
c/
Substituição dos Paralelepípedos |
|
|
|
|
|
|
p/
Bloquetes .................................... |
133 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações......................... |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
06.16915751.019 |
Construção
de Calçamento na Sede |
|
|
|
|
|
|
e
nos Distritos.................................. |
134 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações......................... |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
1.287.000 |
|
|
|
|
|
|
|
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
021 |
Administração Geral |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
1.700.000 |
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
1.700.000 |
|
3.2.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
1.700.000 |
|
3.2.1.4 |
Contribuições a
Fundos................................................................... |
1.700.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
200.000 |
4.3.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
200.000 |
|
4.3.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
200.000 |
|
4.3.1.3 |
Contribuições a
Fundos................................................................... |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
1.900.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
188 |
Ensino Fundamental |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
930.000 |
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
930.000 |
|
3.2.2.4 |
Transferências
A Instituições Multigovernamentais –FUNDEF |
930.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
930.000 |
ADENDO V PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
2.830.000 |
2.830.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
1.900.000 |
1.900.000 |
021 |
Administração Geral |
|
1.900.000 |
1.900.000 |
07.08070212.028 |
Contribuição ao Fundo
Municipal de Educação e Cultura, |
|
|
|
|
Esporte e Lazer,
criado pela Lei Municipal n.º 728 de 29-06-92..... |
|
1.900.000 |
1.900.000 |
|
|
|
|
|
42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
930.000 |
930.000 |
188 |
Ensino Regular |
|
930.000 |
930.000 |
07.08421882.029 |
Transferência ao
Fundo Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério – FUNDEF....... |
|
930.000 |
930.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
2.830.000 |
2.830.000 |
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA EXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
ADMINISTRAÇÃO
GERAL |
|
|
|
|
|
07.08070212.028 |
Contribuição
ao Fundo Municipal |
|
|
|
|
|
|
de
Educação, Cultura, Esporte e |
135 |
3.2.1.4 |
Contribuições
a Fundos............. |
1.700.000 |
|
|
Lazer.............................................
|
136 |
4.3.1.3 |
Contribuições
a Fundos............. |
200.000 |
1.900.000 |
|
|
|
|
|
|
|
07.08421892.029 |
Transferência
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento |
|
|
|
|
|
|
do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério
FUNDEF....................................... |
137 |
3.2.2.4 |
Transferências
a Instituições Multigovernamentais.................
|
930.000 |
930.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
2.830.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
|
|
|
75 |
SAÚDE |
|
|
|
428 |
Assistência Médica e Sanitária |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
630.000 |
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
630.000 |
|
3.2.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
630.000 |
|
3.2.1.4 |
Contribuições a
Fundos.................................................................... |
630.000,00 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
270.000 |
4.3.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
270.000 |
|
4.3.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
270.000 |
|
4.3.1.3 |
Contribuições a
Fundos.................................................................... |
270.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
900.000 |
ADENDO V PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
– |
900.000 |
900.000 |
75 |
SAÚDE |
– |
900.000 |
900.000 |
428 |
Assistência Médica e Sanitária |
– |
900.000 |
900.000 |
08.13754282.030 |
Contribuição ao
Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei |
|
|
|
|
Municipal nº 625
de 22.03.91...................................................... |
– |
900.000 |
900.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
– |
900.000 |
900.000 |
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO
- 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSIST.
MÉDICA SANITÁRIA
|
|
|
|
|
|
08.13754282.030 |
Contribuição
ao Fundo Municipal |
|
|
|
|
|
|
de
Saúde.......................................... |
138 |
3.2.1.4 |
Contribuições
a Fundos................ |
630.000 |
|
|
|
139 |
4.3.1.3 |
Contribuições
a Fundos................ |
270.000 |
900.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
900.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
|
|
81 |
ASSISTÊNCIA |
|
|
|
021 |
Administração Geral |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
350.000 |
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
350.000 |
|
3.2.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
350.000 |
|
3.2.1.4 |
Contribuições a
Fundos................................................................. |
350.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
180.000 |
4.3.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
180.000 |
|
4.3.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
180.000 |
|
4.3.1.3 |
Contribuições a
Fundos................................................................. |
180.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
530.000 |
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
|
|
81 |
ASSISTÊNCIA |
|
|
|
483 |
Assistência ao Menor |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
46.000 |
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
46.000 |
|
3.2.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
46.000 |
|
3.2.1.4 |
Contribuições a
Fundos................................................................. |
46.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
24.000 |
4.3.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
24.000 |
|
4.3.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
24.000 |
|
4.3.1.3 |
Contribuições a
Fundos................................................................. |
24.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
70.000 |
ADENDO V PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
– |
600.000 |
600.000 |
81 |
ASSISTÊNCIA |
– |
600.000 |
600.000 |
021 |
Administração
Geral |
– |
530.000 |
530.000 |
09.15810212.031 |
Contribuição ao
Fundo Municipal de Assistência Social, criado pela Lei Municipal n.º 941 de
11.03.96.......................................... |
– |
530.000 |
530.000 |
|
|
|
|
|
483 |
Assistência
ao Menor |
– |
70.000 |
70.000 |
09.15814832.032 |
Contribuição ao
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Municipal n.º
719/92 de 25.03.92......................... |
– |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
– |
600.000 |
600.000 |
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL EXERCÍCIO - 2000R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO
GERAL |
|
|
|
|
|
09.15810212.031 |
Contribuição
ao Fundo Municipal |
|
|
|
|
|
|
de
Assistência Social........................ |
140 |
3.2.1.4 |
Contribuições
a Fundos............. |
350.000 |
|
|
|
141 |
4.3.1.3 |
Contribuições
a Fundos............. |
180.000 |
530.000 |
|
|
|
|
|
|
|
09.15814832.032 |
Contribuição
ao Fundo Municipal |
|
|
|
|
|
|
da
Criança e do Adolescente............. |
142 |
3.2.1.4 |
Contribuições
a Fundos............. |
46.000 |
|
|
|
143 |
4.3.1.3 |
Contribuições
a Fundos............. |
24.000 |
70.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
600.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADENDO III PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
|
|
|
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
021 |
Administração Geral |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
700.000 |
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
700.000 |
|
3.2.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
700.000 |
|
3.2.1.4 |
Contribuições a
Fundos................................................................. |
700.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
300.000 |
4.3.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
300.000 |
|
4.3.1.0 |
Transferências
Intragovernamentais |
|
300.000 |
|
4.3.1.3 |
Contribuições a
Fundos................................................................. |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
1.000.000 |
ADENDO V PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
– |
1.000.000 |
1.000.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
– |
1.000.000 |
1.000.000 |
021 |
Administração Geral |
– |
1.000.000 |
1.000.000 |
10.04070212.033 |
Contribuição ao
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, e Política Agrícola, criado pela
Lei Municipal nº 727 de 29.06.92. |
– |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
– |
1.000.000 |
1.000.000 |
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTEEXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO
GERAL |
|
|
|
|
|
10.04070212.033 |
Contribuição
ao Fundo Municipal |
|
|
|
|
|
|
de
Desenvolvimento Rural e |
144 |
3.2.1.4 |
Contribuições
a Fundos............. |
700.000 |
|
|
Política
Agrícola............................ |
145 |
4.3.1.3 |
Contribuições
a Fundos............. |
300.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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TOTAL DA UNIDADE |
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ORÇAMENTÁRIA |
|
1.000.000 |
|
|
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|
ADENDO VI PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
01 |
LEGISLATIVA |
40.425 |
427.997 |
468.422 |
01 |
PROCESSO LEGISLATIVO |
40.425 |
427.997 |
468.422 |
001 |
Ação Legislativa |
40.425 |
427.997 |
468.422 |
03 |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
35.000 |
864.000 |
899.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
35.000 |
564.000 |
599.000 |
020 |
Supervisão e Coordenação Superior |
35.000 |
276.000 |
311.000 |
021 |
Administração Geral |
– |
249.000 |
249.000 |
024 |
Informática |
– |
29.000 |
29.000 |
217 |
Treinamento de Recursos Humanos |
– |
10.000 |
10.000 |
08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
– |
298.000 |
298.000 |
030 |
Administração de Receitas |
– |
74.000 |
74.000 |
032 |
Controle Interno |
– |
75.000 |
75.000 |
033 |
Dívida Interna |
– |
149.000 |
149.000 |
10 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
– |
2.000 |
2.000 |
057 |
Informação Científica e Tecnológica |
– |
2.000 |
2.000 |
04 |
AGRICULTURA |
– |
1.000.000 |
1.000.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
– |
1.000.000 |
1.000.000 |
021 |
Administração Geral |
– |
1.000.000 |
1.000.000 |
05 |
COMUNICAÇÕES |
40.000 |
35.000 |
75.000 |
22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
40.000 |
35.000 |
75.000 |
134 |
Telefonia |
40.000 |
– |
40.000 |
137 |
Radiodifusão |
– |
35.000 |
35.000 |
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
– |
2.830.000 |
2.830.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
– |
1.900.000 |
1.900.000 |
021 42 188 |
Administração Geral ENSINO FUNDAMENTAL Ensino Regular |
– |
1.900.000 930.000 930.000 |
1.900.000 930.000 930.000 |
ADENDO VI PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO
E URBANISMO |
225.000 |
422.000 |
647.000 |
58 |
URBANISMO |
90.000 |
203.000 |
293.000 |
021 |
Administração Geral |
60.000 |
203.000 |
263.000 |
323 |
Planejamento Urbano |
30.000 |
– |
30.000 |
60 |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA |
135.000 |
219.000 |
354.000 |
325 |
Limpeza Pública |
60.000 |
105.000 |
165.000 |
326 |
Serviços Funerários |
- |
24.000 |
24.000 |
327 |
Iluminação Pública |
40.000 |
90.000 |
130.000 |
328 |
Parques e Jardins |
35.000 |
– |
35.000 |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
116.000 |
974.000 |
1.090.000 |
75 |
SAÚDE |
– |
900.000 |
900.000 |
428 |
Assistência Médica e Sanitária |
– |
900.000 |
900.000 |
76 |
SANEAMENTO |
116.000 |
74.000 |
190.000 |
447 |
Abastecimento D’ Água |
- |
28.000 |
28.000 |
448 |
Saneamento Geral |
30.000 |
– |
30.000 |
449 |
Sistemas de Esgoto |
86.000 |
46.000 |
132.000 |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
– |
770.000 |
770.000 |
81 |
ASSISTÊNCIA |
– |
600.000 |
600.000 |
021 |
Administração Geral |
– |
530.000 |
530.000 |
483 |
Assistência ao Menor |
– |
70.000 |
70.000 |
82 |
PREVIDÊNCIA |
– |
125.000 |
125.000 |
492 |
Previdência Social a Segurados |
– |
125.000 |
125.000 |
84 |
PROGRAMA DE FORM. PATRIM. SERV. PÚBLICO |
– |
45.000 |
45.000 |
492 |
Previdência Social |
– |
45.000 |
45.000 |
|
|
|
|
|
ADENDO VI PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
16 |
TRANSPORTE |
255.000 |
195.000 |
450.000 |
88 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
90.000 |
173.000 |
263.000 |
532 |
Terminais Rodoviários |
– |
25.000 |
25.000 |
534 |
Estradas Vicinais |
90.000 |
148.000 |
238.000 |
91 |
TRANSPORTE URBANO |
165.000 |
22.000 |
187.000 |
575 |
Vias Urbanas |
165.000 |
22.000 |
187.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
711.425 |
7.517.997 |
8.229.422 |
ADENDO VI PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
02.9999999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
– |
– |
700.578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
– |
– |
700.578 |
ADENDO VI PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIOS |
VINCULADO |
TOTAL |
01 |
LEGISLATIVA |
468.422 |
– |
468.422 |
01 |
PROCESSO LEGISLATIVO |
468.422 |
– |
468.422 |
001 |
Ação Legislativa |
468.422 |
– |
468.422 |
03 |
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
899.000 |
– |
899.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
599.000 |
– |
599.000 |
020 |
Supervisão e Coordenação Superior |
311.000 |
– |
311.000 |
021 |
Administração Geral |
249.000 |
– |
249.000 |
024 |
Informática |
29.000 |
– |
29.000 |
217 |
Treinamento de Recursos Humanos |
10.000 |
– |
10.000 |
08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
298.000 |
– |
298.000 |
030 |
Administração de Receitas |
74.000 |
– |
74.000 |
032 |
Controle Interno |
75.000 |
– |
75.000 |
033 |
Dívida Interna |
149.000 |
– |
149.000 |
10 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
2.000 |
– |
2.000 |
057 |
Informação Científica e Tecnológica |
2.000 |
– |
2.000 |
04 |
AGRICULTURA |
1.000.000 |
– |
1.000.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
1.000.000 |
– |
1.000.000 |
021 |
Administração Geral |
1.000.000 |
– |
1.000.000 |
05 |
COMUNICAÇÕES |
75.000 |
– |
75.000 |
22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
75.000 |
– |
75.000 |
134 |
Telefonia |
40.000 |
– |
40.000 |
137 |
Radiodifusão |
35.000 |
– |
35.000 |
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
240.000 |
2.590.000 |
2.830.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
240.000 |
2.590.000 |
2.830.000 |
021 42 188 |
Administração Geral ENSINO FUNDAMENTAL Ensino Regular |
240.000 - - |
2.590.000 930.000 930.000 |
2.830.000 930.000 930.000 |
ADENDO VI PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
10 |
HABITAÇÃO
E URBANISMO |
647.000 |
– |
647.000 |
58 |
URBANISMO |
293.000 |
– |
293.000 |
021 |
Administração Geral |
263.000 |
– |
263.000 |
323 |
Planejamento Urbano |
30.000 |
– |
30.000 |
60 |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA |
354.000 |
– |
354.000 |
325 |
Limpeza Pública |
165.000 |
– |
165.000 |
326 |
Serviços Funerários |
24.000 |
– |
24.000 |
327 |
Iluminação Pública |
130.000 |
– |
130.000 |
328 |
Parques e Jardins |
35.000 |
– |
35.000 |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
1.090.000 |
– |
1.090.000 |
75 |
SAÚDE |
900.000 |
– |
900.000 |
428 |
Assistência Médica e Sanitária |
900.000 |
– |
900.000 |
76 |
SANEAMENTO |
190.000 |
– |
190.000 |
447 |
Abastecimento D’ Água |
28.000 |
|
28.000 |
448 |
Saneamento Geral |
30.000 |
– |
30.000 |
449 |
Sistemas de Esgoto |
132.000 |
– |
132.000 |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
770.000 |
– |
770.000 |
81 |
ASSISTÊNCIA |
600.000 |
– |
600.000 |
021 |
Administração Geral |
530.000 |
– |
530.000 |
483 |
Assistência ao Menor |
70.000 |
– |
70.000 |
82 |
PREVIDÊNCIA |
125.000 |
– |
125.000 |
492 |
Previdência Social a Segurados |
125.000 |
– |
125.000 |
84 |
PROGRAMA DE FORM. PATRIM. SERV. PÚBLICO |
45.000 |
– |
45.000 |
492 |
Previdência Social |
45.000 |
– |
45.000 |
|
|
|
|
|
ADENDO VI PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
|
|
|
|
16 |
TRANSPORTE |
450.000 |
– |
450.000 |
88 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
263.000 |
– |
263.000 |
532 |
Terminais Rodoviários |
25.000 |
– |
25.000 |
534 |
Estradas Vicinais |
238.000 |
– |
238.000 |
91 |
TRANSPORTE URBANO |
187.000 |
– |
187.000 |
575 |
Vias Urbanas |
187.000 |
– |
187.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
8.229.422 |
- |
8.229.422 |
ADENDO VI PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
|
|
|
|
02.9999999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
– |
– |
700.578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
– |
– |
700.578 |
ADENDO VIII PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES |
FUNÇÕES ÓRGÃOS |
LEGISLATIVA |
JUDICIÁRIA |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
AGRICULTURA |
COMUNICAÇÕES |
DEFESA NACIO. SEG. PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL |
468.422 |
|
|
|
|
|
GABINETE DO
PREFEITO |
|
|
281.000 |
|
75.000 |
|
ASSESSORIA
TÉCNICA |
|
|
30.000 |
|
|
|
SEC. MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
290.000 |
|
|
|
SEC. MUNICIPAL DE
FINANÇAS |
|
|
298.000 |
|
|
|
SEC. MUN. OBRAS,
SERV. URB. E VIAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
SEC. MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
|
|
|
|
SEC. MUNICIPAL DE
SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
SEC. MUN. DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
SEC. MUN. DE
AGRICULTURA E M. AMBIENTE |
|
|
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
468.422 |
– |
899.000 |
1.000.000 |
75.000 |
– |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES |
FUNÇÕES ÓRGÃOS |
DESENVOLV. REGIONAL |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
ENERGIA RECURSOS MINERAIS |
HABITAÇÃO E URBANISMO |
INDÚSTRIA, COM E SERVIÇOS |
RELAÇÕES EXTERIORES |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
CÂMARA MUNICIPAL |
|
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|
|
|
|
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|||||
GABINETE DO
PREFEITO |
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ASSESSORIA
TÉCNICA |
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|
|
|||||
SEC. MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
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|
|
|
|
|
|||||
SEC. MUNICIPAL DE
FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
SEC. MUN. OBRAS, SERV.
URB. E VIAÇÃO |
|
|
|
647.000 |
|
|
|
|||||
SEC. MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
2.830.000 |
|
|
|
|
|
|||||
SEC. MUNICIPAL DE
SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
SEC. MUN. DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
SEC. MUN. DE
AGRICULTURA E M. AMBIENTE |
|
|
|
|
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|||||
|
|
|
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|||||
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|||||
|
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|
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|
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|||||
|
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|||||
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|
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|||||
|
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|||||
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
TOTAIS |
– |
2.830.000 |
– |
647.000 |
– |
– |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES |
FUNÇÕES ÓRGÃOS |
SAÚDE E SANEAMENTO |
TRABALHO |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
TRANSPORTE |
T O T A L |
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
468.422 |
GABINETE DO
PREFEITO |
|
|
|
|
356.000 |
ASSESSORIA
TÉCNICA |
|
|
|
|
30.000 |
SEC. MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
170.000 |
|
460.000 |
SEC. MUNICIPAL DE
FINANÇAS |
|
|
|
|
298.000 |
SEC. MUN. OBRAS,
SERV. URB. E VIAÇÃO |
190.000 |
|
|
450.000 |
1.287.000 |
SEC. MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
|
|
2.830.000 |
SEC. MUNICIPAL DE
SAÚDE |
900.000 |
|
|
|
900.000 |
SEC. MUN. DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
600.000 |
|
600.000 |
SEC. MUN. DE
AGRICULTURA E M. AMBIENTE |
|
|
|
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
|
|
700.578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
1.090.000 |
– |
770.000 |
450.000 |
8.930.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
RECEITA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
1.880.000 |
1300.00.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
30.000 |
|
1390.00.00 |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
|
30.000 |
|
1390.01.00 |
Receita de Aplicação no Mercado Financeiro.................................... |
30.000 |
|
|
1700.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
1.700.000 |
|
1710.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
1.700.000 |
|
1713.00.00 |
Transferências dos Municípios |
1.700.000 |
|
|
1713.00.01 |
Transferências do Orçamento Municipal p/
FUEFUM..................... |
900.000 |
|
|
1713.00.02 |
Transferências do
Orçamento Municipal p/ MDE............................ |
600.000 |
|
|
1713.00.03 |
Outras
Transferências do Orçamento Municipal.............................. |
200.000 |
|
|
1900.00.00 |
Outras Receitas
Correntes |
150.000 |
|
|
1990.00.00 |
Receitas Diversas
............................................................................. |
150.000 |
|
|
2000.00.00 |
RECEITA DE CAPITAL |
|
|
200.000 |
2400.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
200.000 |
|
2410.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
200.000 |
|
2413.00.00 |
Transferências dos Municípios |
200.000 |
|
|
2413.00.01 |
Transferências do Orçamento Municipal p/
FUEFUM................... |
110.000 |
|
|
2413.00.02 |
Transferências do Orçamento Municipal p/
MDE.......................... |
70.000 |
|
|
2413.00.03 |
Outras Transferências do Orçamento
Municipal............................ |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
2.080.000 |
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
41 |
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS |
|
|
|
185 |
Creche |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
120.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
120.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
105.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
105.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas.......................................................... |
105.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
10.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
5.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
5.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
80.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
80.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações..............................................................................
|
|
70.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................ |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
200.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
41 |
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS |
|
|
|
190 |
Educação Pré-Escolar |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
115.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
115.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
70.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
70.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas......................................................... |
70.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
25.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
20.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
20.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
25.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
25.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................ |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
140.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - LEI N.º
9.24/96
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
021 |
Administração Geral |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
214.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
207.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
130.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
130.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas.......................................................... |
80.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias................................................................................................. |
10.000 |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais........................................................................... |
40.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo.......................................................................... |
|
40.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
35.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais..................................................... |
5.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
30.000 |
|
|
3.1.9.0 |
Diversas
Despesas de Custeio |
|
2.000 |
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios
Anteriores..................................................... |
2.000 |
|
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
7.000 |
|
3.2.3.3 |
Contribuições Correntes – UNDIME
................................................ |
280 |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
|
6.720 |
|
3.2.5.7 |
Salário-Família.................................................................................... |
6.720 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
15.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
15.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente................................................. |
|
15.000 |
|
|
TOTAL |
229.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - LEI
9.24/96
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
188 |
Ensino Regular |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
640.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
630.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
440.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
440.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
395.000 |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais.......................................................................... |
45.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
........................................................................ |
|
105.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
85.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais.................................................... |
15.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................ |
70.000 |
|
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
10.000 |
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
|
10.000 |
|
3.2.5.3 |
Salário
Família.................................................................................... |
10.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
185.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
185.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações............................................................................. |
|
115.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente............................................... |
|
70.000 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
825.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - LEI
9.24/96
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
217 |
Treinamento de Recursos Humanos |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
25.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
25.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
6.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
6.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias................................................................................................ |
6.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
5.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
14.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais..................................................... |
3.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos................................................................. |
11.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
25.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - LEI 9.24/96
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
239 |
Transporte Escolar |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
180.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
180.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
10.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
10.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas.......................................................... |
10.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
130.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
40.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais..................................................... |
5.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
35.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
69.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
69.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................ |
|
69.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
249.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
43 |
ENSINO MÉDIO |
|
|
|
197 |
Formação para o Setor Secundário |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
15.000 |
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
15.000 |
|
3.2.3.0 |
Transferências
a Instituições Privadas |
|
15.000 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais – MEPES .......................................................... |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
15.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
44 |
ENSINO SUPERIOR |
|
|
|
239 |
Transporte Escolar |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
15.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
15.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviço
de Terceiros e Encargos |
|
15.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos............................................................. |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
15.000 |
93
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO |
|
|
|
224 |
Desporto Amador |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
35.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
35.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
13.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
13.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas.......................................................... |
13.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo ......................................................................... |
|
10.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
12.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais..................................................... |
2.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
35.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO |
|
|
|
228 |
Parques Recreativos e Desportivos |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
25.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
25.000 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo.......................................................................... |
|
10.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
15.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
15.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
60.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
60.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações.............................................................................. |
|
60.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
85.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
47 |
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |
|
|
|
427 |
Alimentação e Nutrição |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
10.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
10.000 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
10.000 |
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
10.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente ................................................ |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
20.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
48 |
CULTURA |
|
|
|
247 |
Difusão Cultural |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
77.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
77.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
17.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
17.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas.......................................................... |
17.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo........................................................................... |
|
30.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
30.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais....................................................... |
10.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos................................................................... |
20.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
120.000,00 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
120.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações................................................................................. |
|
100.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................... |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
197.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|
|
|
49 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
|
|
|
252 |
Educação Compensatória |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
45.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
27.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
14.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
14.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
14.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
8.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
5.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
5.000 |
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
18.000 |
|
3.2.3.0 |
Transferências
a Instituições Privadas |
|
18.000 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais – APAE
........................................................... |
18.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
45.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
414.000 |
1.666.000 |
2.080.000 |
41 |
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS |
70.000 |
270.000 |
340.000 |
185 |
Creche |
70.000 |
130.000 |
200.000 |
01-07.08411852.001 |
Manutenção de
Creches................................................................. |
|
130.000 |
130.000 |
01-07.08411851.001 |
Construção de
Creches na Sede e no Interior do Município...... |
70.000 |
|
70.000 |
190 |
Educação
Pré-Escolar |
|
140.000 |
140.000 |
01-07.08411902.002 |
Manutenção do
Ensino Pré-Escolar do Município.......................... |
|
105.000 |
105.000 |
01-07.08411902.003 |
Distribuição de
Uniformes, Material Didático e Pedagógico a Alunos Carentes do
Pré-Escolar..................................................... |
|
20.000 |
20.000 |
01-07.08411902.004 |
Aquisição de
Equipamentos para o Pré-Escolar.............................. |
|
15.000 |
15.000 |
42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
184.000 |
1.144.000 |
1.328.000 |
021 |
Administração
Geral |
|
229.000 |
229.000 |
01-07.08420212.005 |
Manutenção da
Direção Técnica e Administrativa.......................... |
|
229.000 |
229.000 |
188 |
Ensino
Regular |
115.000 |
710.000 |
825.000 |
01-07.08421882.006 |
Manutenção do
Ensino Fundamental do Município........................ |
|
475.000 |
475.000 |
01-07.08421882.007 |
Aquisição de
Equipamentos p/ as Escolas de Ensino Fundamental |
|
30.000 |
30.000 |
01-07.08421882.008 |
Distribuição de
Material de Higiêne, Limpeza e Expediente p/ Escolas do
Município..................................................................... |
|
30.000 |
30.000 |
01-07.08421882.009 |
Distribuição de
Uniformes, Material Didático e Pedagógico a Alunos Carentes das Escolas de 1º
Grau.......................................... |
|
40.000 |
40.000 |
01-07.08421881.002 |
Melhoria da Rede
Escolar com a Construção, Reforma e Ampliação de
Escolas...................................................................................... |
70.000 |
|
70.000 |
01-07.08421881.003 01-07.08421882.010
|
Reforma e
Ampliação do Centro de Convivência da Criança........... Manutenção do
Ensino Regular....................................................... |
45.000 |
135.000 |
45.000 135.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
217 |
Treinamento
de Recursos Humanos |
|
25.000 |
25.000 |
01-07.08422172.011 |
Treinamento e
Reciclagem de Professores da Rede Municipal e
Estadual............................................................................................ |
|
25.000 |
25.000 |
239 |
Transporte
Escolar |
69.000 |
180.000 |
249.000 |
01-07.08422392.012 |
Transporte
Gratuito a Estudantes..................................................... |
|
180.000 |
180.000 |
01-07.08422391.004 |
Aquisição de
Ônibus p/ Transporte Escolar..................................... |
69.000 |
|
69.000 |
43 |
ENSINO MÉDIO |
|
15.000 |
15.000 |
197 |
Formação
para o Setor Secundário |
|
15.000 |
15.000 |
01-07.08431972.013 |
Apoio ao Ensino
Médio Através do MEPES................................... |
|
15.000 |
15.000 |
44 |
ENSINO SUPERIOR |
|
15.000 |
15.000 |
239 |
Transporte
Escolar |
|
15.000 |
15.000 |
01-07.08442392.014 |
Transporte a
Estudantes Universitários e Pós-Graduação............... |
|
15.000 |
15.000 |
46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO |
60.000 |
60.000 |
120.000 |
224 |
Desporto
Amador |
|
35.000 |
35.000 |
01-07.08462242.015 |
Manutenção das
Atividades de Desporte Amador e Competições
Esportivas......................................................................................... |
|
35.000 |
35.000 |
228 |
Parques
Recreativos e Desportivos |
60.000 |
25.000 |
85.000 |
01-07.08462282.016 |
Manutenção das
Atividades Recreativas e Desportivas do
Município......................................................................................... |
|
25.000 |
25.000 |
01-07.08462281.005 01-07.08462281.006 |
Construção de
Quadras Poliesportivas, Campos e Vestiários na Cidade e no
Interior.......................................................................... Construção de
Praças de Esportes e Parques p/ Recreação na Sede do
Município........................................................................... |
30.000 30.000 |
|
30.000 30.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
47 |
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |
|
20.000 |
20.000 |
427 |
Alimentação
e Nutrição |
|
20.000 |
20.000 |
01-07.08474272.017 |
Aquisição de
Equipamentos Específicos p/ Preparo da Merenda Escolar.............................................................................................. |
|
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
48 |
CULTURA |
100.000 |
97.000 |
197.000 |
247 |
Difusão
Cultural |
100.000 |
97.000 |
197.000 |
01-07.08482471.018 01-07.08482472.019 |
Construção e
Aparelhamento da Biblioteca Pública Municipal....... Manutenção da
Biblioteca Pública Municipal................................. |
100.000 |
47.000 |
100.000 47.000 |
01-07.08482472.020 |
Realização de
Eventos Culturais...................................................... |
|
20.000 |
20.000 |
01-07.08482472.021 |
Implantação e
Manutenção de Programas p/ Difusão e Eventos
Culturais...........................................................................................
|
|
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
49 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
|
45.000 |
45.000 |
252 |
Educação
Compensatória |
|
45.000 |
45.000 |
01-07.08492522.021 |
Manutenção das
Atividades Voltadas aos Portadores de Necessidades Educativas Especiais
...................................................................... |
|
45.000 |
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
414.000 |
1.666.000 |
2.080.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
414.000 |
1.666.000 |
2.080.000 |
|
|
|
|
|
41 |
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS |
70.000 |
270.000 |
340.000 |
185 |
Creche |
70.000 |
130.000 |
200.000 |
190 |
Educação Pré-Escolar |
|
140.000 |
140.000 |
|
|
|
|
|
42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
184.000 |
1.144.000 |
1.328.000 |
021 |
Administração Geral |
|
229.000 |
229.000 |
188 |
Ensino Regular |
115.000 |
710.000 |
825.000 |
217 |
Treinamento de Recursos Humanos |
|
25.000 |
25.000 |
239 |
Transporte Escolar |
69.000 |
180.000 |
249.000 |
|
|
|
|
|
43 |
ENSINO MÉDIO |
|
15.000 |
15.000 |
197 |
Formação para o Setor Secundário |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
44 |
ENSINO SUPERIOR |
|
15.000 |
15.000 |
239 |
Transporte Escolar |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO |
60.000 |
60.000 |
120.000 |
224 |
Desporto Amador |
|
35.000 |
35.000 |
228 |
Parques Recreativos e Desportivos |
60.000 |
25.000 |
85.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
47 |
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |
|
20.000 |
20.000 |
427 |
Alimentação e Nutrição |
|
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
48 |
CULTURA |
100.000 |
97.000 |
197.000 |
247 |
Difusão Cultural |
100.000 |
97.000 |
197.000 |
|
|
|
|
|
49 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
|
45.000 |
45.000 |
252 |
Educação compensatória |
|
45.000 |
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
414.000 |
1.666.000 |
2.080.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
420.000 |
1.660.000 |
2.080.000 |
|
|
|
|
|
41 |
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS |
|
340.000 |
340.000 |
185 |
Creche |
|
200.000 |
200.000 |
190 |
Educação Pré-Escolar |
|
140.000 |
140.000 |
|
|
|
|
|
42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
1.320.000 |
1.320.000 |
021 |
Administração Geral |
8.000 |
221.000 |
229.000 |
188 |
Ensino Regular |
|
825.000 |
825.000 |
217 |
Treinamento de Recursos Humanos |
|
25.000 |
25.000 |
239 |
Transporte Escolar |
|
249.000 |
249.000 |
|
|
|
|
|
43 |
ENSINO MÉDIO |
15.000 |
|
15.000 |
197 |
Formação para o Setor Secundário |
15.000 |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
44 |
ENSINO SUPERIOR |
15.000 |
|
15.000 |
239 |
Transporte Escolar |
15.000 |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO |
120.000 |
|
120.000 |
224 |
Desporto Amador |
35.000 |
|
35.000 |
228 |
Parques Recreativos e Desportivos |
85.000 |
|
85.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
|
|
|
|
47 |
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |
20.000 |
|
20.000 |
427 |
Alimentação e Nutrição |
20.000 |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
48 |
CULTURA |
197.000 |
|
197.000 |
247 |
Difusão Cultural |
197.000 |
|
197.000 |
|
|
|
|
|
49 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
45.000 |
|
45.000 |
252 |
Educação Compensatória |
45.000 |
|
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
420.000 |
1.660.000 |
2.080.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (
Q D D ) UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXERCÍCIO - 2000
R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08411852.001 |
Manutenção de
Creches................. |
001 |
3.1.1.1.01 |
Venc. e Vantagens
Fixas.............. |
105.000 |
|
|
|
002 |
3.1.2.0 |
Material de
Consumo................... |
10.000 |
|
|
|
003 |
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.......... |
5.000 |
|
|
|
004 |
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Mat. Permanente |
10.000 |
130.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08411851.001 |
Construção de
Creches na Sede e no Interior do Município .............. |
005 |
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações....................... |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08411902.002 |
Manutenção do
Ensino Pré-Escolar do Município..................... |
006 007 |
3.1.1.1.013.1.2.0 |
Venc. e Vantagens
Fixas.............. Material de Consumo................... |
70.000 15.000 |
|
|
|
008 |
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.......... |
10.000 |
|
|
|
009 |
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Mat. Permanente |
10.000 |
105.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08411902.003 |
Distribuição de Uniformes, Material Didático
e Pedagógico a Alunos Carentes
do Pré-Escolar..... |
010 011 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material de
Consumo................... Outros Serviços e Encargos.......... |
10.000 10.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08411902.004 |
Aquisição de
Equipamentos para o Pré-Escolar.................................... |
012 |
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Mat. Permanente |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (
Q D D ) UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXERCÍCIO - 2000
R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08420212.005 |
Manutenção da
Direção Técnica e Administrativa.................................. |
013 014 |
3.1.1.1.013.1.1.1.02 |
Venc. e Vantagens
Fixas............... Diárias........................................... |
80.000 10.000 |
|
|
|
015 |
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais.................... |
40.000 |
|
|
|
016 |
3.1.2.0 |
Material de
Consumo................... |
40.000 |
|
|
|
017 |
3.1.3.1 |
Remun. de
Serviços Pessoais ....... |
5.000 |
|
|
|
018 |
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.......... |
30.000 |
|
|
|
019 |
3.1.9.2 |
Despesas de
Exerc. Anteriores .... |
2.000 |
|
|
|
020 |
3.2.3.3 |
Contr. Correntes
– UNDIME ...... |
280 |
|
|
|
021 |
3.2.5.7 |
Salário-Família
............................. |
6.720 |
|
|
|
022 |
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Mat. Permanente |
15.000 |
229.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08421882.006 |
Manutenção do
Ensino Fundamental do Município.................................... |
023 024 025 026 |
3.1.1.1.01 3.1.1.3 3.1.2.0 3.1.3.1 |
Venc. e Vantagens
Fixas............... Obrigações
Patronais.................... Material de
Consumo................... Remun. de Serviços Pessoais........ |
315.000 45.000 50.000 10.000 |
|
|
|
027 028 029 |
3.1.3.2 3.2.5.3 4.1.2.0 |
Outros Serviços e
Encargos ......... Salário
Família.............................. Equipamentos e
Mat. Permanente |
25.000 10.000 20.000 |
475.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08421882.007 |
Aquisição de
Equipamentos p/ as Escolas do Ensino Fundamental........ |
030 |
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Mat. Permanente |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08421882.008 |
Distribuição de
Material de Higiêne, Limpeza e
Expediente p/ Escolas do Município......................................... |
031 |
3.1.2.0 |
Material de
Consumo................... |
30.000 |
30.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (
Q D D ) UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXERCÍCIO - 2000R$
1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08421882.009 |
Distribuição de
Uniformes, Material Didático e Pedagógico a Alunos Carentes das Escolas de
1.º Grau.............................................. |
032 033 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material de
Consumo................... Outros Serviços e
Encargos.......... |
15.000 25.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08421881.002 |
Melhoria da Rede
Escolar com a Construção, Reforma e Ampliação de
Escolas...................................... |
034 |
4.1.1.0 |
Obras e Instalações....................... |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08421881.003 |
Reforma e
Ampliação do Centro de Convivência da Criança ............ |
035 |
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações....................... |
45.000 |
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.0842188.010 |
Manutenção do Ensino
Regular...... |
036 |
3.1.1.1.01 |
Venc. e Vantagens
Fixas............... |
80.000 |
|
|
|
037 |
3.1.2.0 |
Material de
Consumo................... |
20.000 |
|
|
|
038 |
3.1.3.1 |
Remun. de
Serviços Pessoais........ |
5.000 |
|
|
|
039 |
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.......... |
20.000 |
|
|
|
040 |
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Mat. Permanente |
10.000 |
135.000 |
01-07.0842172.011 |
Treinamento e
Reciclagem de Professores da Rede Municipal e
Estadual......................................... |
041 042 043 |
3.1.1.1.023.1.2.0
3.1.3.1 |
Diárias........................................... Material de
Consumo............... Remun. De Serviços Pessoais....... |
6.000 5.000 3.000 |
|
|
|
044 |
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.......... |
11.000 |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (
Q D D ) UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXERCÍCIO - 2000R$
1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08422392.012 |
Transporte
Gratuito a Estudantes... |
045 046 047 |
3.1.1.1.013.1.2.0
3.1.3.1 |
Venc. e Vantagens
Fixas............... Material de
Consumo............... Remun. de Serviços Pessoais........ |
10.000 130.000 5.000 |
|
|
|
048 |
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.......... |
35.000 |
180.000 |
01-07.08422391.004 |
Aquisição de
Ônibus p/ Transporte Escolar........................................... |
049 |
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Mat. Permanente |
69.000 |
69.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08431972.013 |
Apoio ao Ensino
Médio Através do MEPES.......................................... |
050 |
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais....................... |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08442392.014 |
Transporte a
Estudantes Universi-tários e Pós-Graduação.................. |
051 |
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.......... |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08462242.015 |
Manutenção das
Atividades de Desporte Amador e Competições Esportivas...................................... |
052 053 054 |
3.1.1.1.013.1.2.0
3.1.3.1 |
Venc. e Vantagens
Fixas............... Material de
Consumo............... Remun. de Serviços Pessoais........ |
13.000 10.000 2.000 |
|
|
|
055 |
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.......... |
10.000 |
35.000 |
01-07.08462282.016 |
Manutenção das
Atividades Recreativas e Desportivas do
Município....................................... |
056 057 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Manutenção de
Consumo............. Outros Serviços e
Encargos.......... |
10.000 15.000 |
25.000 |
01-07.08462281.005 |
Construção de
Quadras Poliesportivas, Campos e Vestiários na Cidade e no Interior.. |
058 |
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações....................... |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (
Q D D ) UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXERCÍCIO - 2000
R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
01-07.08492522.021 |
Manutenção das
Atividades Voltadas aos Portadores de Necessidades Educativas Especiais |
074 075 076 |
3.1.1.1.013.1.2.0
3.1.3.2 |
Venc. e Vantagens
Fixas............ Material de
Consumo............... Outros Serviços e Encargos........ |
14.000 8.000 5.000 |
|
|
|
077 |
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais – APAE...... |
18.000 |
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO FUNDO MUN. |
|
|
|
|
|
|
DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
|
2.080.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTO - PROGRAMA – EXERCÍCIO – 2000
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES NA MANUTENÇÃO DO ENSINO
(ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
RECEITA
PREVISTA |
DESPESA FIXADA POR ELEMENTO |
||||||||
IMPOSTOS |
R$ |
25% DA RECEITA DE
IMPOSTOS PREVISTA |
ELEMENTO DA
DESPESA |
R$ |
TOTAL |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
- FPR – LC 91/97
........................................... – Imposto s/ a
Propriedade Predial Urbana.... - Imposto s/ a
Transmisão “Inter Vivus” de |
70.000 80.000 |
17.500 20.000 |
– Venc. e
Vantagens Fixas.................. –
Diárias............................................ |
660.000 16.000 |
|
||||
Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre
Imóveis......................................................... - Imposto s/
Serv. Qualquer Natureza............. |
35.000 65.000 |
8.750 16.250 |
– Obrigações
Patronais...................... – Material de
Consumo...................... – Remun. Serviços
Pessoais.............. |
85.000 315.000 28.000 |
|
||||
- Cota-Parte do
Fundo de Participação dos |
|
|
– Outros Serviços
e Encargos............ |
171.000 |
|
||||
Municípios – FPM....................................... - Transferências do
Imposto s/ a Renda |
3.000.000 |
750.000 |
– Despesas Exerc.
Anteriores............ –
Salário-Família............................... |
2.000 16.720 |
|
||||
Retido na
Fonte............................................. - Cota-Parte do Imposto
s/ a Propriedade |
15.000 |
3.750 |
– Subvenções
Sociais........................ – Obras e
Instalações......................... |
– 185.000 |
|
||||
Territorial
Rural............................................ - Cota-Parte do Imposto
s/ Circulação de |
20.000 |
5.000 |
– Equipamentos e
Mat. Permanente... |
189.000 |
1.667.720 |
||||
Mercadorias e s/ a Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações -
ICMS............................ - Cota-Parte do Imposto
Sobre Produtos |
2.950.000 |
737.500 |
( - ) Aplicações
a Maior.................... ( - )
Transferências FUNDEF............ |
|
7.720 930.000 |
||||
Industrializados –
IPI..................................... - Cota-Parte do
Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA..................... |
135.000 120.000 |
33.750 30.000 |
( + ) Cota-Parte
FUNDEF.................. |
|
1.000.000 |
||||
- ICMS–Lei
Complementar nº 87/96.............. ( - ) Cota-Parte FUNDEF................................ ( + ) Transferências FUNDEF......................... |
150.000 |
37.500 1.000.000 70.000 |
|
|
|
||||
TOTAL |
7.990.000 |
1.730.000 |
|
|
1.730.000 |
||||
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
1.230.000 |
1300.00.00 |
RECETA PATRIMONIAL |
|
10.000 |
|
1390.00.00 |
Outras
Receitas Patrimoniais |
|
10.000 |
|
1390.00.01 |
Receita de Aplicação de Val. No Mercado
Financeiro..................... |
10.000 |
|
|
1700.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
1.185.000 |
|
1710.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
630.000 |
|
1713.00.00 |
Transferências
dos Municípios |
630.000 |
|
|
1713.00.01 |
Transferências do Orçamento Municipal da
Seguridade Social........ |
630.000 |
|
|
1720.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
550.000 |
|
1721.00.00 |
Transferências
da União |
550.000 |
|
|
1721.00.01 |
Transferências do Fundo Nacional de
Saúde.................................... |
500.000 |
|
|
1721.00.02 |
Outras Transferências da
União........................................................ |
50.000 |
|
|
1750.00.00 |
Transferências
de Pessoas |
|
5.000 |
|
1750.00.01 |
Doações Diversas............................................................................. |
5.000 |
|
|
1900.00.00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
35.000 |
|
1990.00.00 |
Receitas
Diversas................................................................................ |
35.000 |
|
|
2000.00.00 |
RECEITA DE CAPITAL |
|
|
270.000 |
2400.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
270.000 |
|
2410.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
270.000 |
|
2413.00.00 |
Transferências
dos Municípios |
270.000 |
|
|
2413.00.01 |
Transferências do Orçamento Municipal da
Seguridade Social ..... |
270.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
1.500.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
|
|
|
75 |
SAÚDE |
|
|
|
021 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
204.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
201.000 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
101.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
101.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
fixas......................................................... |
58.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias............................................................................................... |
11.000 |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais.........................................................................
|
32.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo......................................................................... |
|
80.000 |
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
20.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais.................................................. |
5.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.............................................................. |
15.000 |
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
3.000 |
|
3.2.5.0 |
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS |
|
3.000 |
|
3.2.5.3 |
Salário
Família.............................................................................. |
3.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
8.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
8.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente............................................. |
|
8.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
212.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
|
|
|
75 |
SAÚDE |
|
|
|
217 |
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES
|
|
|
16.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
16.000 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
4.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
4.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias................................................................................................ |
4.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo......................................................................... |
|
4.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
8.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais.................................................... |
5.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................ |
3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
16.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
|
|
|
75 |
SAÚDE |
|
|
|
428 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
816.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
746.000 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
260.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
260.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
260.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo.......................................................................... |
|
90.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
396.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais..................................................... |
264.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
132.000 |
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
70.000 |
|
3.2.3.0 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
70.000 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
70.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
427.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
427.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações.............................................................................. |
|
147.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................. |
|
280.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
1.243.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
|
|
|
75 |
SAÚDE |
|
|
|
486 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
26.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
26.000 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
3.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
3.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
3.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo.......................................................................... |
|
5.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
18.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais..................................................... |
10.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos................................................................. |
8.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
3.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
3.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................ |
|
3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
29.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
345.000 |
1.155.000 |
1.500.000 |
75 |
SAÚDE |
345.000 |
1.155.000 |
1.500.000 |
021 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
212.000 |
212.000 |
02-08.13750212.001 |
Manutenção dos
Serviços Gerais de Saúde....................................... |
|
212.000 |
212.000 |
217 |
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
16.000 |
16.000 |
02-08.13752172.002 |
Treinamento e
Capacitação de Profissionais da Área de Saúde......... |
|
16.000 |
16.000 |
428 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA |
345.000 |
898.000 |
1.243.000 |
02-08.13754282.003 |
Manutenção dos
Serviços Médicos.................................................... |
|
495.000 |
495.000 |
02-08.13754282.004 |
Manutenção dos
Serviços Odontológicos........................................... |
|
90.000 |
90.000 |
02-08.13754282.005 |
Manutenção do
Conselho Municipal de Saúde................................... |
|
20.000 |
20.000 |
02-08.13754282.006 |
Promoção e
Participação de Consórcio Intermunicipal de Saúde...... |
|
55.000 |
55.000 |
02-08.13754282.007 |
Reforma de
Unidades Sanitárias na Sede e no Interior....................... |
|
53.000 |
53.000 |
02-08.13754281.001 |
Construção de um
Centro Odontológico c/ Equipamentos................. |
50.000 |
|
50.000 |
02-08.13754282.008 |
Apoio às
Campanhas e Programas de Saúde...................................... |
|
25.000 |
25.000 |
02-08.13754282.009 |
Manutenção de
Farmácia p/ Fornecimento de Medicamentos a Pessoas
Carentes........................................................................................... |
|
60.000 |
60.000 |
02-08.13754282.010 |
Implantação e
Manutenção de Programa de Vigilância Nutricional... |
|
30.000 |
30.000 |
02-08.13754281.002 |
Construção de um
Laboratório Para Manipulação de Produtos
Farmacêuticos..................................................................................... |
45.000 |
|
45.000 |
02-08.13754281.003 |
Construção de
Unidades Sanitárias c/ Equipamentos......................... |
50.000 |
|
50.000 |
02-08.13754282.011 |
Apoio Financeiro
à Fundação Hospitalar Social de Boa Esperança... |
|
70.000 |
70.000 |
02-08.13754281.004 |
Aquisição de
Veículos p/ Supervisão e Manutenção dos Serviços de |
|
|
|
|
Saúde................................................................................................... |
40.000 |
|
40.000 |
|
|
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
02-08.13754281.005 |
Aquisição de
Ambulância................................................................... |
40.000 |
|
40.000 |
02-08.13754281.006 |
Aquisição de
Veículo p/ Programa de Saúde Familiar ....................... |
20.000 |
|
20.000 |
02-08.13754281.007 |
Aquisição de
Equipamentos p/ Unidade de Saúde da Sede e do Interior
..............................................................................................
|
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
|
486 |
ASSISTÊNCIA
SOCIAL GERAL |
|
29.000 |
29.000 |
02-08.13754862.012 |
Manutenção dos
Programas de Saúde Familiar ................................. |
|
29.000 |
29.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
345.000 |
1.155.000 |
1.500.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
345.000 |
1.155.000 |
1.500.000 |
75 |
SAÚDE |
345.000 |
1.155.000 |
1.500.000 |
021 |
Administração
Geral |
|
212.000 |
212.000 |
217 |
Treinamento
de Recursos Humanos |
|
16.000 |
16.000 |
428 |
Assistência
Médica e Sanitária |
345.000 |
898.000 |
1.243.000 |
486 |
Assistência
Social Geral |
|
29.000 |
29.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
345.000 |
1.155.000 |
1.500.000 |
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS ,
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIOS |
VINCULADO |
TOTAL |
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
75 |
SAÚDE |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
021 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
212.000 |
|
212.000 |
217 |
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
16.000 |
|
16.000 |
429 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA |
1.243.000 |
|
1.243.000 |
486 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
29.000 |
|
29.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO
- 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
02-08.13750212.001 |
Manutenção
dos Serviços Gerais de Saúde........................................ |
001 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
58.000 |
|
|
|
002 |
3.1.1.1.02 |
Diárias........................................... |
11.000 |
|
|
|
003 |
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais.................... |
32.000 |
|
|
|
004 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
80.000 |
|
|
|
005 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
5.000 |
|
|
|
006 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
15.000 |
|
|
|
007 |
3.2.5.3 |
Salário
Família.............................. |
3.000 |
|
|
|
008 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
8.000 |
212.000 |
02-08.13752172.002 |
Treinamento
e Capacitação de |
|
|
|
|
|
|
Profissionais
da Área de Saúde....... |
009 |
3.1.1.1.02 |
Diárias........................................... |
4.000 |
|
|
|
010 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo.................... |
4.000 |
|
|
|
011 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
5.000 |
|
|
|
012 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
3.000 |
16.000 |
|
|
|
|
|
|
|
02-08.13754282.003 |
Manutenção
dos Serviços Médicos |
013 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
235.000 |
|
|
|
014 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo.................... |
40.000 |
|
|
|
015 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais....... |
200.000 |
|
|
|
016 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
15.000 |
|
|
|
017 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
495.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO
- 2000 R$ 1,00 |
|||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
|||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
02-08.13754282.004 |
Manutenção
dos Serviços Odontológicos............................... |
018 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
25.000 |
|
|
|
|
019 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo.................... |
10.000 |
|
|
|
|
020 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
40.000 |
|
|
|
|
021 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
10.000 |
|
|
|
|
022 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
90.000 |
|
02-08.13754282.005 |
Manutenção
do Conselho Municipal de Saúde..................... |
023 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
7.000 |
|
|
|
|
024 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
6.000 |
|
|
|
|
025 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
7.000 |
20.000 |
|
02-08.13754282.006 |
Promoção
e Participação de |
|
|
|
|
|
|
|
Consórcio
Intermunicipal de Saúde |
026 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
5.000 |
|
|
|
|
027 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
20.000 |
|
|
|
|
028 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
30.000 |
55.000 |
|
02-08.13754282.007 |
Reforma
de Unidades Sanitárias |
|
|
|
|
|
|
|
Na
Sede e no Interior.................... |
029 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
8.000 |
|
|
|
|
030 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
8.000 |
|
|
|
|
031 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
37.000 |
53.000 |
|
02-08.13754281.001 |
Construção
de um Centro |
|
|
|
|
|
|
|
Odontológico
c/ Equipamentos...... |
032 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
40.000 |
|
|
|
|
033 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
10.000 |
50.000 |
|
02-08.13754282.008 |
Apoio
às Campanhas e Programas |
|
|
|
|
|
|
|
de
Saúde........................................ |
034 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo.................... |
10.000 |
|
|
|
|
035 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
10.000 |
|
|
|
|
036 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
5.000 |
25.000 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO
- 2000 R$ 1,00 |
|||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
|||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
02-08.13754282.009 |
Manutenção
de Farmácia para |
|
|
|
|
|
|
|
Fornecimento
de Medicamentos |
|
|
|
|
|
|
|
para
Pessoas Carentes.................... |
037 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
60.000 |
60.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02-08.13754282.010 |
Implantação
e Manutenção de |
038 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
10.000 |
|
|
|
Programas
de Vigilância Nutricinal |
039 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
8.000 |
|
|
|
|
040 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
7.000 |
|
|
02-08.13754281.002 |
Construção
de um Laboratório |
041 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
30.000 |
|
|
Para
Manipulação de Produtos Farmacêuticos................................ |
042 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
30.000 |
|
|
|
|
043 |
4.1.2.0 |
Equip.
e Mat. Permanente............ |
15.000 |
45.000 |
|
02-08.13754281.003 |
Construção
de Unidades Sanitárias |
|
|
|
|
|
|
|
c/
Equipamentos............................. |
044 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
40.000 |
|
|
|
|
045 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
10.000 |
50.000 |
|
02-08.13754282.011 |
Apoio
Financeiro à Fundação |
|
|
|
|
|
|
|
Hospitalar
Social Rural de Boa Esperança...................................... |
046 |
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais....................... |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02-08.13754281.004 |
Aquisição
de Veículos p/ Superv. |
|
|
|
|
|
|
|
e
Manut. dos Serviços de Saúde..... |
047 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02-08.13754281.005 |
Aquisição
de Ambulância............... |
048 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02-08.13754281.006 |
Aquisição
de Veículo p/ Programa |
|
|
|
|
|
|
|
de
Saúde Familiar .......................... |
049 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO
- 2000 R$ 1,00 |
|||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
|||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
02-08.13754281.007 |
Aquisição
de Equipamentos Para |
|
|
|
|
|
|
|
Unidades
de Saúde da Sede e do |
|
|
|
|
|
|
|
Interior
.......................................... |
050 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02-08.13754282.012 |
Implantação
e Manutenção dos Programas de Planejamento |
|
|
|
|
|
|
|
Familiar
......................................... |
051 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
3.000 |
|
|
|
|
052 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
5.000 |
|
|
|
|
053 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
10.000 |
|
|
|
|
054 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
8.000 |
|
|
|
|
055 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
3.000 |
29.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO FUNDO |
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPAL DE
SAÚDE |
|
1.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUNDO
MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RECEITA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
70.000 |
1700.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
60.000 |
|
1710.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
60.000 |
|
1713.00.00 |
Transferências
dos Municípios |
60.000 |
|
|
1713.00.01 |
Transferências do Orçamento Municipal da
Seguridade Social........ |
60.000 |
|
|
1750.00.00 |
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS |
|
4.000 |
|
1750.00.01 |
Doações
Diversas............................................................................. |
4.000 |
|
|
1900.00.00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
6.000 |
|
1910.00.00 |
Multas e Juros de
Mora....................................................................... |
3.000 |
|
|
1990.00.00 |
Receitas Diversas................................................................................ |
3.000 |
|
|
2000.00.00 |
RECEITA DE CAPITAL |
|
|
10.000 |
2400.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
10.000 |
|
2410.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
10.000 |
|
2413.00.00 |
Transferências
dos Municípios |
10.000 |
|
|
2413.00.01 |
Transferências do Orçamento Municipal da
Seguridade Social ..... |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
80.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
|
|
|
81 |
ASSISTÊNCIA |
|
|
|
483 |
ASSISTÊNCIA AO MENOR |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
65.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
65.000 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo........................................................................... |
|
15.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
50.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais...................................................... |
35.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.................................................................. |
15.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
15.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
15.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................. |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
80.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
|
80.000 |
80.000 |
81 |
ASSISTÊNCIA |
– |
80.000 |
80.000 |
483 |
ASSISTÊNCIA AO MENOR |
– |
80.000 |
80.000 |
03-09.15814832.001 |
Manutenção das
atividades de atendimento à Criança e ao |
|
|
|
|
Adolescente........................................................................................ |
– |
80.000 |
80.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
– |
80.000 |
80.000 |
128
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
– |
80.000 |
80.000 |
81 |
ASSISTÊNCIA |
– |
80.000 |
80.000 |
483 |
ASSISTÊNCIA AO MENOR |
– |
80.000 |
80.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
TOTAIS |
– |
80.000 |
80.000 |
FUNDO
MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS , CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIOS |
VINCULADO |
TOTAL |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
80.000 |
– |
80.000 |
81 |
ASSISTÊNCIA |
80.000 |
– |
80.000 |
483 |
ASSISTÊNCIA AO MENOR |
80.000 |
– |
80.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
TOTAIS
|
80.000 |
– |
80.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO - 2000R$ 1,00 |
|
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
|
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
ASSISTÊNCIA
AO MENOR
|
|
|
|
|
|
|
03-09.15814832.001 |
Manutenção
das Atividades de |
001 |
3.1.2.0
|
Material
de Consumo................... |
15.000 |
|
|
|
Atendimento
à Criança e ao |
002 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
35.000 |
|
|
|
Adolescente................................... |
003 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
15.000 |
|
|
|
|
004 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
15.000 |
80.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FUNDO MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
DA CRIANÇA E DO |
|
|
|
|
|
|
|
ADOLESCENTE
|
|
80.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECEITA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
520.000 |
1700.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
460.000 |
|
1710.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
350.000 |
|
1713.00.00 |
Transferências dos Municípios |
350.000 |
|
|
1713.00.01 |
Transferências do Orçamento Municipal da
Seguridade Social........ |
350.000 |
|
|
1760.00.00 |
Transferências de
Convênios............................................................ |
|
110.000 |
|
1900.00.00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
60.000 |
|
1910.00.00 |
Multas e Juros de
Mora........................................................................ |
5.000 |
|
|
1990.00.00 |
Receitas
Diversas................................................................................. |
55.000 |
|
|
2000.00.00 |
RECEITA DE CAPITAL |
|
|
180.000 |
2400.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
180.000 |
|
2410.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
180.000 |
|
2413.00.00 |
Transferências dos Municípios |
180.000 |
|
|
2413.00.01 |
Transferências do Orçamento Municipal da
Seguridade Social. |
180.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
700.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
|
|
|
57 |
HABITAÇÃO |
|
|
|
316 |
Habitações Urbanas |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
195.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
195.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
195.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos.............................................................. |
195.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
50.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
50.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações............................................................................
|
|
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
245.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
|
|
|
57 |
HABITAÇÃO |
|
|
|
317 |
Habitações Rurais |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
15.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
15.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
15.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.............................................................. |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
15.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
|
|
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
021 |
Administração Geral |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
121.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
40.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
28.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
28.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
22.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias................................................................................................ |
3.000 |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais.......................................................................... |
3.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
........................................................................ |
|
6.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
6.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais.................................................... |
2.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................ |
4.000 |
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
81.000 |
|
3.2.3.0 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
80.000 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais............................................................................. |
80.000 |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
|
1.000 |
|
3.2.5.3 |
Salário Família..................................................................................... |
1.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
21.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
21.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................ |
|
21.000 |
|
|
TOTAL |
142.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
|
|
81 |
ASSISTÊNCIA |
|
|
|
483 |
Assistência ao Menor |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
79.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
79.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
13.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
13.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas.......................................................... |
13.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
26.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
40.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais..................................................... |
15.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................. |
22.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
13.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
13.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material
Permanente.................................................. |
|
13.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
92.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
|
|
81 |
ASSISTÊNCIA |
|
|
|
485 |
Assistência a Velhice |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
10.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
10.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
4.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
4.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
4.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
........................................................................ |
|
2.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
4.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................ |
4.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
10.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações............................................................................. |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
20.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADENDO III PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
EXERCÍCIO – 2000
ANEXO 2, DA LEI N.º 4.320/64 R$ 1,00
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
|
|
81 |
ASSISTÊNCIA |
|
|
|
486 |
Assistência Social Geral |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
125.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
125.000 |
|
3.1.2.0 |
Pessoal
|
|
5.000 |
|
3.1.3.0 |
Pessoal
Civil |
5.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas............................................................ |
5.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo............................................................................ |
|
20.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos
|
|
100.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais....................................................... |
13.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................... |
87.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
16.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
16.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações................................................................................ |
|
8.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................... |
|
8.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
141.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADENDO III PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
EXERCÍCIO – 2000
ANEXO 2, DA LEI N.º 4.320/64 R$ 1,00
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
|
|
81 |
ASSISTÊNCIA |
|
|
|
487 |
Assistência Comunitária |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
15.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
15.000 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
5.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
10.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais..................................................... |
5.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos................................................................. |
5.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
30.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
30.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações.............................................................................. |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
45.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ADENDO V PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
EXERCÍCIO – 2000
ANEXO 6, DA LEI N.º 4.320/64 R$ 1,00
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO E URBANISMO |
230.000 |
30.000 |
260.000 |
57 |
HABITAÇÃO |
230.000 |
30.000 |
260.000 |
316 |
Habitações
Urbanas |
230.000 |
15.000 |
245.000 |
04-09.10573162.001 |
Reforma de Casas
para Famílias de Baixa Renda na Zona Urbana.. |
|
15.000 |
15.000 |
04-09.10573161.001 |
Construção de
Casas Populares na Sede e nos Distritos ................... |
180.000 |
|
180.000 |
04-09.10573161.002 |
Aquisição de
Terreno p/ Construção de Casas p/ Famílias de Baixa |
|
|
|
|
Renda
.............................................................................................. |
50.000 |
|
50.000 |
317 |
Habitações
Rurais |
|
15.000 |
15.000 |
04-09.10573172.002 |
Reforma de Casas
para Família de Baixa Renda na Zona Rural........ |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
66.000 |
374.000 |
440.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
18.000 |
124.000 |
142.000 |
021 |
Administração Geral
|
18.000 |
124.000 |
142.000 |
04-09.15070212.003 |
Manutenção dos
Serviços Gerais da Secretaria.................................. |
|
44.000 |
44.000 |
04-09.15070212.004 |
Apoio Financeiro
ao Grupo Escoteiro 5/ES José de Anchieta........... |
|
3.000 |
3.000 |
04-09.15070212.005 |
Apoio Financeiro
ao Conselho Mun. Da Criança e do Adolescente.. |
|
77.000 |
77.000 |
04-09.15070211.002 |
Aquisição de
Veículos....................................................................... |
18.000 |
|
18.000 |
81 |
ASSISTÊNCIA
|
48.000 |
250.000 |
298.000 |
483 |
Assistência
ao Menor |
|
92.000 |
92.000 |
04-09.15814832.006 |
Manutenção do
Projeto de Primeiros Passos...................................... |
|
70.000 |
70.000 |
04-09.15814832.007 |
Manutenção de
Creches.................................................................... |
|
22.000 |
22.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
485 |
Assistência a Velhice |
10.000 |
10.000 |
20.000 |
04-09.15814852.008 |
Desenvolvimento
das Atividades de Amparo ao Idoso...................... |
|
10.000 |
10.000 |
04-09.15814851.003 |
Construção de
Áreas de Lazer para Idosos........................................ |
10.000 |
|
10.000 |
486 |
Assistência
Social Geral |
8.000 |
133.000 |
141.000 |
04-09.15814862.009 |
Manutenção das
Atividades de Assistência Social a Pessoas |
|
|
|
|
Carentes............................................................................................. |
|
28.000 |
28.000 |
04-09.15814862.010 |
Fornecimento de
Medicamentos p/ Pessoas Carentes........................ |
|
52.000 |
52.000 |
04-09.15814861.004 |
Construção de
Sanitários Públicos...................................................... |
8.000 |
|
8.000 |
04-09.15814862.011 |
Desenvolvimento
de Atividade de Enfrentamento à Pobreza............ |
|
53.000 |
53.000 |
487 |
Assistência
Comunitária |
30.000 |
15.000 |
45.000 |
04-09.15814872.006 |
Manutenção das
Atividades de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Movimentos Comunitários
.............................. |
|
15.000 |
15.000 |
04-09.15814871.005 |
Construção e
Reforma de Centros Comunitários com Estruturação.. |
10.000 |
|
10.000 |
04-09.15814871.006 |
Construção de
Rampas p/ Atendimento a Deficientes Físicos........... |
10.000 |
|
10.000 |
04-09.15814871.007 |
Construção de
Casa p/ Amparo ao Idoso........................................... |
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
296.000 |
404.000 |
700.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA – ES ADENDO VI PORTARIA
SOF N.º 08, DE 04/02/85
EXERCÍCIO – 2000
ANEXO 7, DA LEI N.º 4.320/64 R$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO
E URBANISMO |
230.000 |
30.000 |
260.000 |
57 |
HABITAÇÃO |
230.000 |
30.000 |
260.000 |
316 |
Habitações Urbanas |
230.000 |
15.000 |
245.000 |
317 |
Habitações Rurais |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
66.000 |
374.000 |
440.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
18.000 |
124.000 |
142.000 |
021 |
Administração Geral |
18.000 |
124.000 |
142.000 |
81 |
ASSISTÊNCIA |
48.000 |
250.000 |
298.000 |
483 |
Assistência ao Menor |
|
92.000 |
92.000 |
485 |
Assistência a Velhice |
10.000 |
10.000 |
20.000 |
486 |
Assistência Social Geral |
8.000 |
133.000 |
141.000 |
487 |
Assistência Comunitária |
30.000 |
15.000 |
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
296.000 |
404.000 |
700.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADENDO VI PORTARIA SOF N.º 08, DE 04/02/85
EXERCÍCIO – 2000
ANEXO 8, DA LEI N.º 4.320/64 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS , CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIOS |
VINCULADO |
TOTAL |
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO
E URBANISMO |
260.000 |
– |
260.000 |
57 |
HABITAÇÃO |
260.000 |
– |
260.000 |
316 |
Habitações Urbanas |
245.000 |
– |
245.000 |
317 |
Habitações Rurais |
15.000 |
– |
15.000 |
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
440.000 |
– |
440.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
142.000 |
– |
142.000 |
021 |
Administração Geral |
142.000 |
– |
142.000 |
81 |
ASSISTÊNCIA |
298.000 |
– |
298.000 |
483 |
Assistência ao Menor |
92.000 |
- |
92.000 |
485 |
Assistência a Velhice |
20.000 |
– |
20.000 |
486 |
Assistência Social Geral |
141.000 |
– |
141.000 |
487 |
Assistência Comunitária |
45.000 |
– |
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
700.000 |
– |
700.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
04-09.10573162.001 |
Reformas
de Casas para Famílias |
|
|
|
|
|
|
de
Baixa Renda na Zona Urbana.. |
001 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-09.1057316.001 |
Construção
de Casas Populares na Sede e nos Distritos ................ |
002 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos ......... |
180.000 |
180.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-09.10573161.002 |
Aquisição
de Terreno p/ Constru- |
|
|
|
|
|
|
ção
de Casas p/ Famílias de |
|
|
|
|
|
|
Baixa
Renda ............................... |
003 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-09.10573172.002 |
Reforma
de Casas P/ Famílias de |
|
|
|
|
|
|
Baixa
Renda na Zona Rural......... |
004 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-09.15070212.003 |
Manutenção
dos Serviços Gerais |
005 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas .............. |
22.000 |
|
|
da
Secretaria............................... |
006 |
3.1.1.1.02 |
Diárias........................................... |
3.000 |
|
|
|
007 |
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais.................... |
3.000 |
|
|
|
008 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
6.000 |
|
|
|
009 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
2.000 |
|
|
|
010 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
4.000 |
|
|
|
011 |
3.2.5.3 |
Salário
Família.............................. |
1.000 |
|
|
|
012 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
3.000 |
44.000 |
04-09.15070212.004 |
Apoio
Financeiro ao Grupo Esco- |
|
|
|
|
|
|
teiro
5/ES José de Anchieta......... |
013 |
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais....................... |
3.000 |
3.000 |
04-09.15070212.005 |
Apoio
Financeiro ao Conselho |
|
|
|
|
|
|
Mun.
da Criança e Adolescente... |
014 |
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais....................... |
77.000 |
77.000 |
04-09.15070211.003 |
Aquisição
de Veículos.................. |
015 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
18.000 |
18.000 |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
04-09.15814832.006 |
Manutenção
do Projeto Primeiros |
016 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas .............. |
8.000 |
|
|
Passos
e Renda Mínima .............. |
017 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
20.000 |
|
|
|
018 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais............ |
15.000 |
|
|
|
019 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
19.000 |
|
|
|
020 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
8.000 |
70.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-0915814832.007 |
Manutenção
de Creches............... |
021 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
5.000 |
|
|
|
022 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
6.000 |
|
|
|
023 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais............ |
3.000 |
|
|
|
024 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
3.000 |
|
|
|
025 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
22.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-09.15814852.008 |
Desenvolvimento
das Atividades |
026 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
4.000 |
|
|
de
Amparo ao Idoso.................... |
027 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
2.000 |
|
|
|
028 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
4.000 |
10.000 |
04-09.15814851.004 |
Construção
de Área de Lazer p/ |
|
|
|
|
|
|
Idosos.......................................... |
029 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-09.15814862.009 |
Manutenção
das Atividades de |
030 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
5.000 |
|
|
Assistência
Social a P. Carentes... |
031 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
3.000 |
|
|
|
032 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
20.000 |
28.000 |
04-0915814862.010 |
Fornecimento
de Medicamentos |
|
|
|
|
|
|
Para
Pessoas Carentes.................. |
033 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
52.000 |
52.000 |
04-09.15814861.005 |
Constr.
de Sanitários Públicos...... |
034 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
8.000 |
8.000 |
|
|
|
|
|
|
|
FUNDO
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR. |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
04-09.15814862.011 |
Desenvolvimento
das Atividades |
035 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
5.000 |
|
|
de
Enfrentamento à Pobreza........ |
036 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
15.000 |
|
|
|
037 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais............ |
10.000 |
|
|
|
038 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
15.000 |
|
|
|
039 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
8.000 |
53.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-0915814872.012 |
Manutenção
das Atividades de |
|
|
|
|
|
|
Desenv.
e Aperfeiçoamento de |
040 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
5.000 |
|
|
Movimentos
Comunitários........... |
041 |
3.1.3.1 |
Remun.
Serviços Pessoais............ |
5.000 |
|
|
|
042 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
5.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-09.15814871.006 |
Construção
e Reforma de Centro |
|
|
|
|
|
|
Comunitários
c/ Estruturação....... |
043 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-09.15814871.007 |
Construção
de Rampas Para |
|
|
|
|
|
|
Atendimento
a Deficientes |
|
|
|
|
|
|
Físicos......................................... |
044 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-09.15814871.008 |
Construção
de Casa p/ Amparo |
|
|
|
|
|
|
Ao Idoso.................................... |
045 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
TOTAL DO FUNDO
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPAL DE
|
|
|
|
|
|
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
|
700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
RECEITA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
850.000 |
1300.00.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
5.000 |
|
1390.00.00 |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
|
5.000 |
|
1930.00.01 |
Receita de Aplicação de Valores no Mercado
Financeiro.............. |
5.000 |
|
|
1700.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
700.000 |
|
1710.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
700.000 |
|
1713.00.00 |
Transferências dos Municípios |
700.000 |
|
|
1713.00.01 |
Transferências do Orçamento
Municipal.......................................... |
700.000 |
|
|
1900.00.00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
145.000 |
|
1990.00.00 |
Receitas Diversas................................................................................ |
145.000 |
|
|
2000.00.00 |
RECEITA DE CAPITAL |
|
|
300.000 |
2400.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
300.000 |
|
2410.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
300.000 |
|
2413.00.00 |
Transferências dos Municípios |
300.000 |
|
|
2413.00.01 |
Transferências do Orçamento Municipal
....................................... |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
1.150.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
|
|
|
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
021 |
Administração Geral |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
210.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
183.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
69.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
69.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
58.000 |
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias............................................................................................... |
3.000 |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais......................................................................... |
8.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo........................................................................ |
|
66.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
48.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais................................................... |
13.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos............................................................... |
35.000 |
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
27.000 |
|
3.2.3.0 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
24.000 |
|
3.2.3.1 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
24.000 |
|
|
3.2.5.0 |
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS |
|
3.000 |
|
3.2.5.7 |
Salário-Família.................................................................................... |
3.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
40.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
40.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................. |
|
40.000 |
|
|
TOTAL |
250.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
|
|
|
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
269 |
Eletrificação Rural |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
40.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
40.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações.............................................................................. |
|
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
40.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
|
|
|
14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
|
|
|
078 |
Mecanização Agrícola |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
90.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
90.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
25.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
25.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
25.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo.......................................................................... |
|
45.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
20.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................ |
20.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
120.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
120.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material Permanente................................................. |
|
120.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
210.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
|
|
|
14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
|
|
|
080 |
Sementes e Mudas |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
118.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
118.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
70.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
70.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas......................................................... |
70.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
......................................................................... |
|
25.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
23.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços
Pessoais..................................................... |
3.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos................................................................. |
20.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
18.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
18.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações............................................................................... |
|
10.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente.................................................. |
|
8.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
136.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
|
|
|
15 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
|
|
|
088 |
Desenvolvimento Animal |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
99.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
99.000 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
.......................................................................... |
|
54.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
45.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos.................................................................. |
45.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
100.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
100.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações............................................................................... |
|
90.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente.................................................. |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
199.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
|
|
|
16 |
ABASTECIMENTO |
|
|
|
096 |
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
26.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
26.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
10.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
10.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas............................................................ |
10.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
........................................................................... |
|
9.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
7.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos................................................................... |
7.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
118.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
118.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações................................................................................ |
|
98.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente................................................... |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
144.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
|
|
|
16 |
ABASTECIMENTO |
|
|
|
097 |
Inspeção, Padronização e Classificação de
Produtos |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
15.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
15.000 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
.......................................................................... |
|
10.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
5.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos.................................................................. |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
15.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
|
|
|
17 |
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS |
|
|
|
103 |
Proteção à Flora e a Fauna |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
37.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
37.000 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo......
..................................................................... |
|
23.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
14.000 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................... |
14.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
37.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
|
|
|
18 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
|
|
|
111 |
Extensão Rural |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
11.000 |
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
11.000 |
|
3.2.2.0 |
Transferências
Intergovernamentais |
|
11.000 |
|
3.2.2.4 |
Transferências a Instituições
Multigovernamentais |
|
|
|
|
– EMATER/ES.............................................................................. |
11.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
11.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
NATUREZA DA
DESPESA |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
|
|
|
18 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
|
|
|
112 |
Promoção Agraria |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
58.000 |
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
58.000 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
20.000 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal
Civil |
20.000 |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas........................................................... |
20.000 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo
........................................................................... |
|
20.000 |
|
3.1.3.0 |
Serviços
de Terceiros e Encargos |
|
18.000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais....................................................... |
5.000 |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos................................................................... |
13.000 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
50.000 |
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
50.000 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações................................................................................. |
|
30.000 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente.................................................... |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
108.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
04 |
AGRICULTURA |
343.000 |
807.000 |
1.150.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
65.000 |
225.000 |
290.000 |
021 |
Administração
Geral |
25.000 |
225.000 |
250.000 |
05-10.04070212.001 |
Manutenção
das Atividades Gerais da Secretaria.............................. |
|
117.000 |
117.000 |
05-10.04070212.002 |
Apoio
Financeiro a Assoc. de Pequenos Agricultores do Município |
|
24.000 |
24.000 |
05-10.04070212.003 |
Apoio
aos Produtores Rurais na Fabricação de Manilhas, Monges, |
|
|
|
|
Postes
e Tocos p/
Curral..................................................................... |
|
13.000 |
13.000 |
05-10.04070212.004 |
Cursos
e Treinamentos p/ capacitação aos Agricultores..................... |
|
10.000 |
10.000 |
05-10.04070212.005 |
Diversificação
de Culturas no Município........................................... |
|
10.000 |
10.000 |
05-10.04070211.001 |
Aquisição de
Veículos......................................................................... |
25.000 |
|
25.000 |
05-10.04070212.006 |
Apoio a Pequenos e Médios Agricultores na Constr. de
Represas, |
|
|
|
|
Tanques p/ Piscicultura, Captação p/ Irrigação e Bebedouro
para |
|
|
|
|
Gado.................................................................................................... |
|
20.000 |
20.000 |
05-10.04070212.007 |
Implantação e Manutenção de Programas da
SUDENE.................... |
|
31.000 |
31.000 |
269 |
Eletrificação Rural |
40.000 |
|
40.000 |
05-10.04072691.002 |
Extensão e Transformação de Redes Elétricas na Zona
Rural........... |
40.000 |
|
40.000 |
14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
110.000 |
236.000 |
346.000 |
078 |
Mecanização
Agrícola |
110.000 |
100.000 |
210.000 |
05-10.04140782.008 |
Introdução
e Manutenção de Processos Mecânicos no Meio Rural.. |
|
100.000 |
100.000 |
05-10.04140781.003 |
Aquisição
de Máquinas e Implementos Agrícolas............................. |
60.000 |
|
60.000 |
05-10.04140781.004 |
Aquisição
de Patrulha Mecanizada .................................................... |
50.000 |
|
50.000 |
080 |
Sementes
e Mudas |
|
136.000 |
136.000 |
05-10.04140802.009 |
Manutenção
de Hortas, Viveiros de Mudas e Horto Municipal......... |
|
116.000 |
116.000 |
05-10.04140802.010 |
Apoio
a Pequenos e Médios Produtores Rurais c/ Assistência |
|
|
|
|
Técnica
Extensão Rural, Análise do Solo e Distribuição de |
|
|
|
|
Sementes
e Mudas.............................................................................. |
|
20.000 |
20.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
15 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
45.000 |
154.000 |
199.000 |
088 |
Desenvolvimento
Animal |
45.000 |
154.000 |
199.000 |
05-10.04150882.011 |
Apoio
ao Projeto Sorocaba.............................................................. |
|
30.000 |
30.000 |
05-10.04150882.012 |
Apoio a Pequenos
Produtores na Constr. de Pesqueiros e Açudes.... |
|
20.000 |
20.000 |
05-10.04150882.013 |
Implantação de
Programas de Inseminação Artificial........................ |
|
18.000 |
18.000 |
05-10.04150882.014 |
Perfuração de
Poços Artesianos........................................................ |
|
16.000 |
16.000 |
05-10.04150882.015 |
Apoio a Pequenos
e Médios Produtores Rurais c/ Assistência Téc. |
|
|
|
|
na Distribuição
de Alevinos, Pós-Larva e Aviculturas Melhoradas.. |
|
20.000 |
20.000 |
05-10.04150882.016 |
Apoio a Pequenos
Produtores na Construção de Barragens e |
|
|
|
|
Adutoras e Cursos
de Água.............................................................. |
|
50.000 |
50.000 |
05-10.04150881.005 |
Construção de
Parque de Exposição Agropecuária............................ |
30.000 |
|
30.000 |
05-10.04150881.006 |
Prevenção,
Erradicação e Combate às Doenças de Animais............. |
15.000 |
|
15.000 |
16 |
ABASTECIMENTOS |
108.000 |
51.000 |
159.000 |
096 |
Sistema
de Distribuição de Produtos Agrícolas |
108.000 |
36.000 |
144.000 |
05-10.04160962.017 |
Manutenção da
Feira Municipal......................................................... |
|
17.000 |
17.000 |
05-10.04160962.018 |
Manutenção do
Matadouro Municipal............................................... |
|
19.000 |
19.000 |
05-10.04160961.007 |
Construção do
Mercado Municipal ................................................... |
68.000 |
|
68.000 |
05-10.04160961.008 |
Construção de
Matadouros Públicos c/ Equipamentos...................... |
40.000 |
|
40.000 |
097 |
Inspeção,
Padronização e Classificação de Produtos |
|
15.000 |
15.000 |
05-10.04160972.019 |
Executar a
Inspeção de Produtos Agropecuários............................... |
|
15.000 |
15.000 |
17 |
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS |
15.000 |
22.000 |
37.000 |
103 |
Proteção
à Flora e a Fauna |
15.000 |
22.000 |
37.000 |
05-10.04171032.020 |
Arborização
de Logradouros Públicos................................................ |
|
12.000 |
12.000 |
05-10.04171032.021 |
Proteção
Conservação, Recuperação e Melhoria do Meio Ambiente |
|
10.000 |
10.000 |
05-10.04171031.009 |
Prevenção,
Erradicação e Combate às Doenças das Plantas.............. |
15.000 |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
PROGRAMA DE
TRABALHO |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
18 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
|
119.000 |
119.000 |
111 |
Extensão
Rural |
|
11.000 |
11.000 |
05-10.04181112.022 |
Subvenção a
Entidade de Apoio Técnico - EMATER....................... |
|
11.000 |
11.000 |
112 |
Promoção
Agrária |
|
108.000 |
108.000 |
05-10.04181122.023 |
Programa
Municipal de Agricultura Familiar - PRONAF ................. |
|
108.000 |
108.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
343.000 |
807.000 |
1.150.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
343.000 |
807.000 |
1.150.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
65.000 |
225.000 |
290.000 |
021 |
Administração Geral |
25.000 |
225.000 |
250.000 |
269 |
Eletrificação Rural |
40.000 |
|
40.000 |
|
|
|
|
|
14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
110.000 |
236.000 |
346.000 |
078 |
Mecanização Agrícola |
110.000 |
100.000 |
210.000 |
080 |
Sementes e Mudas |
|
136.000 |
136.000 |
|
|
|
|
|
15 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
45.000 |
154.000 |
199.000 |
088 |
Desenvolvimento Animal |
45.000 |
154.000 |
199.000 |
|
|
|
|
|
16 |
ABASTECIMENTO |
108.000 |
51.000 |
159.000 |
096 |
Sistema de Distribuição de Produtos
Agrícolas |
108.000 |
36.000 |
144.000 |
097 |
Inspeção, Padronização e Classificação de
Produtos |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
17 |
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS |
15.000 |
22.000 |
37.000 |
103 |
Proteção à Flora e a Fauna |
15.000 |
22.000 |
37.000 |
|
|
|
|
|
18 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
|
119.000 |
119.000 |
111 |
Extensão Rural |
|
11.000 |
11.000 |
112 |
Promoção Agrária |
|
108.000 |
108.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
343.000 |
807.000 |
1.150.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIOS |
VINCULADO |
TOTAL |
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
1.150.000 |
– |
1.150.000 |
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
290.000 |
– |
290.000 |
021 |
Administração Geral |
250.000 |
– |
250.000 |
269 |
Eletrificação Rural |
40.000 |
– |
40.000 |
|
|
|
|
|
14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
346.000 |
– |
346.000 |
078 |
Mecanização Agrícola |
210.000 |
– |
210.000 |
080 |
Sementes e Mudas |
136.000 |
– |
136.000 |
|
|
|
|
|
15 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
199.000 |
– |
199.000 |
088 |
Desenvolvimento Animal |
199.000 |
– |
199.000 |
|
|
|
|
|
16 |
ABASTECIMENTO |
159.000 |
– |
159.000 |
096 |
Sistema de Distribuição de Produtos
Agrícolas |
144.000 |
– |
144.000 |
097 |
Inspeção, Padronização e Classificação de
Produtos |
15.000 |
– |
15.000 |
|
|
|
|
|
17 |
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS |
37.000 |
– |
37.000 |
103 |
Proteção à Flora e a Fauna |
37.000 |
– |
37.000 |
|
|
|
|
|
18 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
119.000 |
– |
119.000 |
111 |
Extensão Rural |
11.000 |
– |
11.000 |
112 |
Promoção Agrária |
108.000 |
– |
108.000 |
|
TOTAL |
1.150.000 |
- |
1.150.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTEEXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
05-10.04070212.001 |
Manutenção
das Atividades Gerais |
|
|
|
|
|
|
da
Secretaria.................................. |
001 002 |
3.1.1.1.01 3.1.1.1.02 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... Diárias........................................... |
50.000 3.000 |
|
|
|
003 |
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais.................... |
8.000 |
|
|
|
004 005 |
3.1.2.0 3.1.3.1 |
Material
de Consumo................... Remun.
de Serviços Pessoais........ |
30.000 3.000 |
|
|
|
006 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
10.000 |
|
|
|
007 |
3.2.5.7 |
Salário
Família.............................. |
3.000 |
|
|
|
008 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
10.000 |
117.000 |
05-10.04070212.002 |
Apoio
Financeiro a Associações de Pequenos Agricult. do Município... |
009 |
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais....................... |
24.000 |
24.000 |
05-10.04070212.003 |
Apoio
aos Produtores Rurais na Fabricação de Manilhas, Monges |
010 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
10.000 |
|
|
Postes
e Tocos p/ Curral................ |
011 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
3.000 |
13.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04070212.004 |
Cursos
e Treinamentos p/ Capacitação aos Agricultores......... |
012 013 |
3.1.2.0 3.1.3.1 |
Material
de Consumo................... Remun.
de Serviços Pessoais........ |
3.000 4.000 |
|
|
|
014 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
3.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04070212.005 |
Diversificação
de Culturas no Município....................................... |
015 016 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
8.000 2.000 |
10.000 |
05-10.04070212.006 |
Apoio
a Pequenos e Médios Agri- Cultores,
na Constr. de Represas, Tanques p/ Piscicultura, Captação p/ Irrigação e
Bebedouro p/ Gado.. |
017 018 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
10.000 10.000 |
20.000 |
FUNDO
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTEEXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
05-10.04070212.007 |
Implantação
e Manutenção de Programas da SUDENE................. |
019 |
3.1.1.1.01 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... |
8.000 |
|
|
|
020 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
5.000 |
|
|
|
021 |
3.1.3.1 |
Remun.
De Serviços Pessoais........ |
6.000 |
|
|
|
022 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
7.000 |
|
|
|
023 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
31.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04070211.001 |
Aquisição de Veículos.................... |
024 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
25.000 |
25.000 |
05-10.04072691.002 |
Extensão e Transformação de Redes Elétricas na Zona
Rural........ |
025 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
40.000 |
40.000 |
|
Mecanização Agrícola |
|
|
|
|
|
05-10.04140782.008 |
Introdução
e Manutenção de Processos Mecânicos no Meio
Rural.............................................. |
026 027 028 |
3.1.1.1.01 3.1.2.0 3.1.3.2 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
25.000 45.000 20.000 |
|
|
|
029 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat Permanente |
10.000 |
100.000 |
05-10.04140781.003 |
Aquisição
de Máquinas e Implementos Agrícolas................... |
030 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
60.000 |
60.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04140781.004 |
Aquisição
de Patrulha Mecanizada |
031 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04140802.009 |
Manutenção
de Hortas, Viveiros de Mudas e Horto Municipal............... |
032 033 |
3.1.1.1.01 3.1.2.0 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... Material
de Consumo................... |
70.000 15.000 |
|
|
|
034 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
3.000 |
|
|
|
035 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
10.000 |
|
|
|
036 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
10.000 |
|
|
|
037 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
8.000 |
116.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTEEXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04140802.010 |
Apoio
a Pequenos e Médios Produtores Rurais c/ Assistência |
|
|
|
|
|
|
Técnica,
Extensão Rural, Análise do Solo e Distribuição de |
038 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
10.000 |
|
|
Sementes
e Mudas......................... |
039 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
10.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04150882.011 |
Apoio
ao Projeto Sorocaba............ |
040 041 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
10.000 5.000 |
|
|
|
042 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
10.000 |
|
|
|
043 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04150882.012 |
Apoio a Pequenos Produtores
na Constr. de Pesqueiros e Açudes...... |
044 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
8.000 |
|
|
|
045 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
12.000 |
20.000 |
05-10.04150882.013 |
Implantação de Programas
de |
|
|
|
|
|
|
Inseminação
Artificial..................... |
046 047 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
8.000 5.000 |
|
|
|
048 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
18.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04150882.014 |
Perfuração de
Poços Artesianos..... |
049 |
3.1.2.0 |
Material
de Consumo................... |
8.000 |
|
|
|
050 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
8.000 |
16.000 |
05-10.04151881.004 |
Construção de
Parque de Exposição Agropecuária................ |
051 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
30.000 |
30.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTEEXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
05-10.04150882.015 |
Apoio a Pequenos
e Médios Produtores Rurais c/ Assistência Técnica na Distribuição de
Alevinos, Pós-Larva e Aviculturas
Melhorada...................................... |
052 053 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
10.000 10.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04150881.006 |
Prevenção,
Erradicação e Combate às Doenças de Animais................... |
054 055 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
10.000 5.000 |
15.000 |
05-10.04150882.016 |
Apoio a Pequenos
Produtores na Constr. de Barragens, Adutoras e Cursos de
Água.............................. |
056 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04160962.017 |
Manutenção da
Feira Municipal..... |
057 058 059 |
3.1.1.1.01 3.1.2.0 3.1.3.2 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
5.000 4.000 3.000 |
|
|
|
060 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
17.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04160962.018 |
Manutenção do
Matadouro Municipal....................................... |
061 062 063 |
3.1.1.1.01 3.1.2.0 3.1.3.2 |
Venc.
e Vantagens Fixas.............. Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
5.000 5.000 4.000 |
|
|
|
064 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
5.000 |
19.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04160961.007 |
Construção do
Mercado Municipal |
065 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações ...................... |
68.000 |
68.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04160961.008 |
Construção de
Matadouros Públicos c/ Equipamentos............... |
066 067 |
4.1.1.0 4.1.2.0 |
Obras
e Instalações....................... Equipamentos
e Mat. Permanente |
30.000 10.000 |
40.000 |
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA
AGRÍCOLA
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA ( Q D D ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTEEXERCÍCIO - 2000 R$ 1,00 |
||||||
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA |
||||||
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
CONTR |
CÓDIGO |
ELEMENTO/SUB-ELEMENTO DA
DESPESA |
VALOR |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04160972.019 |
Executar a
Inspeção de Produtos Agropecuários................................ |
068 069 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
10.000 5.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04171032.020 |
Arborização
de Logradouros Públicos......................................... |
070 071 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
8.000 4.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04171032.021 |
Proteção,
Conservação, Recupera- ção e Melhoria do
Meio Ambiente |
072 073 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
5.000 5.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04171031.009 |
Prevenção,
Erradicação e Combate às Doenças das Plantas................... |
074 075 |
3.1.2.0 3.1.3.2 |
Material
de Consumo................... Outros
Serviços e Encargos.......... |
10.000 5.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
04-10.04181112.022 |
Subvenção a Entidade
de Apoio Técnico – EMATER...................... |
076 |
3.2.2.4 |
Transferência
a Instituições Multigovernamentais-EMATER |
11.000 |
11.000 |
|
|
|
|
|
|
|
05-10.04181122.023 |
Programa
Municipal de Agricultura Familiar – PRONAF ...................... |
077 078 |
3.1.1.1.01 3.1.2.0 |
Venc.
e Vantagens Fixas............... Material
de Consumo................... |
20.000 20.000 |
|
|
|
079 |
3.1.3.1 |
Remun.
de Serviços Pessoais........ |
5.000 |
|
|
|
080 |
3.1.3.2 |
Outros
Serviços e Encargos.......... |
13.000 |
|
|
|
081 |
4.1.1.0 |
Obras
e Instalações....................... |
30.000 |
|
|
|
082 |
4.1.2.0 |
Equipamentos
e Mat. Permanente |
20.000 |
108.000 |
|
|
|
|
TOTAL DO FUNDO
MUN. |
|
|
|
|
|
|
DESEN. POL.
AGRÍCOLA |
|
1.150.000 |